发布时间:2019-07-24 03:51 信息来源:
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡单位概况
主要职能及机构设置情况
部门决算单位构成
第二部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡单位概况
一、主要职能
我乡位于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中部,沅水西岸。全乡共7个行政村,1个居委会, 2018年共有干部职工48人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成:行政机关、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站。
第二部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
第三部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度部门决算情况说明
一、关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入806.67万元,比上年度减少40.71万元,减少4.8%,支出为806.67万元,比上年度支出减少40.71万元,减少4.8%。主要变动原因:项目拨款及支出减少。
二、关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度收入决算情况说明
本年度财政拨款收入806.67万元,其中一般公共预算财政拨款806.67万元,占总收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占总收入的0%。
各项收入占总收入的比重:
收入名称 |
收入金额(万元) |
占总收入比例 |
备注 |
一般公共服务支出 |
442.412 |
54.84% |
|
文化体育与传媒支出 |
2 |
0.25% |
|
社会保障和就业支出 |
53.5032 |
6.63% |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
34.9914 |
4.34% |
|
公共安全支出 |
0.6 |
0.07% |
|
农林水支出 |
219.9936 |
27.27& |
|
住房保障支出 |
15.042 |
1.87% |
|
资源勘探信息等支出 |
14.4436 |
1.79% |
|
国土海洋气象等支出 |
21.4116 |
2.66% |
|
交通运输支出 |
2.2697 |
0.28% |
|
合计 |
806.67 |
100% |
|
三、关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度支出决算情况说明
本年度支出806.67万元,其中基本支出794.07万元(包括人员经费350.36万元,日常公用经费443.71万元),占总支出的98.44%;其中项目支出12.6万元,占总支出的1.56%。
各项支出占总支出的比重:
支出名称 |
支出金额(万元) |
占总支出比例 |
备注 |
一般公共服务支出 |
442.412 |
54.84% |
|
文化体育与传媒支出 |
2 |
0.25% |
|
社会保障和就业支出 |
53.5032 |
6.63% |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
34.9914 |
4.34% |
|
公共安全支出 |
0.6 |
0.07% |
|
农林水支出 |
219.9936 |
27.27& |
|
住房保障支出 |
15.042 |
1.87% |
|
资源勘探信息等支出 |
14.4436 |
1.79% |
|
国土海洋气象等支出 |
21.4116 |
2.66% |
|
交通运输支出 |
2.2697 |
0.28% |
|
合计 |
806.67 |
100% |
|
四、关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入806.67万元,上年财政拨款收入847.38万元,今年比上年减少40.71万元,减少4.8%。减少原因为财政拨款减少。本年财政拨款支出806.67万元,上年财政拨款支出847.38万元,今年比上年减少40.71万元,减少4.8%。减少原因为政府节俭开支,人员减少。
五、关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本年财政拨款支出806.67万元,上年财政拨款支出847.38万元,今年比上年减少40.71万元。减少原因为财政拨款减少。
(二)财政拨款本年支出决算数结构情况及占比:
支出名称 |
基本支出(万元) |
占总支出比例 |
备注 |
一般公共服务支出 |
442.412 |
54.84% |
|
文化体育与传媒支出 |
2 |
0.25% |
|
社会保障和就业支出 |
53.5032 |
6.63% |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
34.9914 |
4.34% |
|
公共安全支出 |
0.6 |
0.07% |
|
农林水支出 |
219.9936 |
27.27& |
|
住房保障支出 |
15.042 |
1.87% |
|
资源勘探信息等支出 |
14.4436 |
1.79% |
|
国土海洋气象等支出 |
21.4116 |
2.66% |
|
交通运输支出 |
2.2697 |
0.28% |
|
合计 |
806.67 |
100% |
|
(三)财政拨款预、决算差异情况:
1)一般公共服务支出年初预算为320.27万元,实际支出为442.41万元;
2)文化体育与传媒支出年初预算14.519万元,实际支出为2万元;
3)社会保障和就业支出年初预算32.2191万元,实际支出53.5032元;
4)医疗卫生与计划生育支出年初预算28.68万元,实际支出34.9914万元;
5)公共安全支出年初预算0元,实际支出0.6万元;
6)农林水支出年初预算217.2519万元,实际支出219.9936万元;
7)住房保障支出年初预算0万元,实际支出15.042万元;
8)资源勘探信息等支出年初预算0元,实际支出14.4436万元;
9)国土海洋气象等支出年初预算0万元,实际支出21.4116万元;
10)交通运输支出年初预算0元,实际支出2.2697万元。
六、关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出为806.67万元,上年一般公共预算财政拨款基本支出为844.38万元,今年比上年减少40.71万元。
一般公共预算财政拨款基本支出构成及占比:
支出名称 |
基本支出(万元) |
占总支出比例 |
备注 |
||
一般公共服务支出 |
442.412 |
54.84% |
|
||
文化体育与传媒支出 |
2 |
0.25% |
|
||
社会保障和就业支出 |
53.5032 |
6.63% |
|
||
医疗卫生与计划生育支出 |
34.9914 |
4.34% |
|
||
公共安全支出 |
0.6 |
0.07% |
|
||
农林水支出 |
219.9936 |
27.27& |
|
||
住房保障支出 |
15.042 |
1.87% |
|
||
资源勘探信息等支出 |
14.4436 |
1.79% |
|
||
国土海洋气象等支出 |
21.4116 |
2.66% |
|
||
交通运输支出 |
2.2697 |
0.28% |
|
||
合计 |
806.67 |
100% |
|
七、关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。
指 标 |
预算数(万元) |
决算数(万元) |
差额(万元) |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
“三公”经费支出 |
20.37 |
15.88 |
4.49 |
执行中央八项规定 |
|
其中:因公出国(境)费 |
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
9 |
4.58 |
4.42 |
公车开支减少 |
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
9 |
4.58 |
4.42 |
公车开支减少 |
|
公务接待费 |
11.37 |
11.3 |
0.07 |
执行中央八项规定 |
2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因:
指 标 |
行次 |
本年度(万元) |
上年度(万元) |
比上年增减(万元) |
增减% |
原因 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2.“三公”经费支出 |
61 |
15.88 |
18.27 |
-2.39 |
-13.08 |
三公经费减少 |
其中:因公出国(境)费 |
62 |
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
63 |
4.58 |
5.74 |
-1.16 |
-20.2 |
公车开支减少 |
其中:公务用车购置费 |
64 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
65 |
4.58 |
5.74 |
-1.16 |
-20.2 |
公车开支减少 |
公务接待费 |
66 |
11.3 |
12.53 |
-1.23 |
-9.8 |
接待减少 |
八、关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年政府性基金预算收入0万元,上年政府性基金预算收入3万元,今年比上年减少3万元;本年政府性基金预算支出0万元,上年政府性基金预算支出3万元,今年比上年减少3万元。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出443.71万元,比2017 年减少0.64万元。主要原因是:政府减少开支、人员减少等因素。
(二)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。
(三)预算绩效情况的说明。
我乡2018年度预算严格按照规定编制,认真执行,并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效管理工作,更好地促使我乡的财政资金收支的规范和使用效益的提高。
第四部分 名称解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。