发布时间:2020-08-20 11:05 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡政府
2019年度
太平乡人民政府单位部门决算
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
太平乡人民政府概况
一、 部门职责
(一)基本情况
1.主要职能
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。目前行政编制19人,事业编制人数共计24人,政府19人,计生3人,财政2人,综治维稳1人,农业10人,社会保障5人,规划3人。
(二)决算单位构成。太平乡人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:太平乡人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
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|
公开01表 |
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
783.23 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
448.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
83.21 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
24.09 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
189.28 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
27.74 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
10.67 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
783.23 |
本年支出合计 |
52 |
783.23 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
783.23 |
总计 |
56 |
783.23 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
合计 |
783.23 |
783.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
448.24 |
448.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
437.98 |
437.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2010301 |
行政运行 |
357.83 |
357.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
78.36 |
78.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20106 |
财政事务 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
83.21 |
83.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080101 |
行政运行 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20808 |
抚恤 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
213 |
农林水支出 |
189.28 |
189.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21301 |
农业 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130101 |
行政运行 |
47.04 |
47.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21305 |
扶贫 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130505 |
生产发展 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
92.81 |
92.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
92.20 |
92.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
22001 |
自然资源事务 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2200101 |
行政运行 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
合计 |
7,83.23 |
755.13 |
28.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
448.24 |
448.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
437.98 |
437.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2010301 |
行政运行 |
357.83 |
357.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
78.36 |
78.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20106 |
财政事务 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
83.21 |
83.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080101 |
行政运行 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20808 |
抚恤 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
213 |
农林水支出 |
189.28 |
161.18 |
28.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21301 |
农业 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2130101 |
行政运行 |
47.04 |
47.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21305 |
扶贫 |
42.24 |
14.14 |
28.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2130505 |
生产发展 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
92.81 |
92.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
92.20 |
92.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
22001 |
自然资源事务 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2200101 |
行政运行 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
783.23 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
448.24 |
448.24 |
0.00 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
83.21 |
83.21 |
0.00 |
|||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
|||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
189.28 |
189.28 |
0.00 |
|||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
|||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
|||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|||||||
本年收入合计 |
24 |
783.23 |
本年支出合计 |
53 |
783.23 |
783.23 |
0.00 |
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||||
总计 |
29 |
783.23 |
总计 |
58 |
783.23 |
783.23 |
0.00 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
合计 |
783.23 |
755.13 |
28.1 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
448.24 |
448.24 |
0 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
437.98 |
437.98 |
0 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
357.83 |
357.83 |
0 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.79 |
1.79 |
0 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
78.36 |
78.36 |
0 |
|||||
20106 |
财政事务 |
9.26 |
9.26 |
0 |
|||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.26 |
9.26 |
0 |
|||||
20111 |
纪检监察事务 |
1.00 |
1.00 |
0 |
|||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
83.21 |
83.21 |
0 |
|||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.37 |
3.37 |
0 |
|||||
2080101 |
行政运行 |
3.37 |
3.37 |
0 |
|||||
20802 |
民政管理事务 |
45.20 |
45.20 |
0 |
|||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
38.40 |
38.40 |
0 |
|||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.80 |
6.80 |
0 |
|||||
20808 |
抚恤 |
34.64 |
34.64 |
0 |
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
34.64 |
34.64 |
0 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
24.09 |
24.09 |
0 |
|||||
21007 |
计划生育事务 |
24.09 |
24.09 |
0 |
|||||
2100717 |
计划生育服务 |
24.09 |
24.09 |
0 |
|||||
213 |
农林水支出 |
189.28 |
161.18 |
28.1 |
|||||
21301 |
农业 |
54.23 |
54.23 |
0 |
|||||
2130101 |
行政运行 |
47.04 |
47.04 |
0 |
|||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.49 |
5.49 |
0 |
|||||
2130199 |
其他农业支出 |
1.70 |
1.70 |
0 |
|||||
21305 |
扶贫 |
42.24 |
14.14 |
28.1 |
|||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
0.00 |
8 |
|||||
2130505 |
生产发展 |
20.10 |
0.00 |
20.1 |
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
14.14 |
14.14 |
0 |
|||||
21307 |
农村综合改革 |
92.81 |
92.81 |
0 |
|||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
92.20 |
92.20 |
0 |
|||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.61 |
0.61 |
0 |
|||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
27.74 |
27.74 |
0 |
|||||
22001 |
自然资源事务 |
27.74 |
27.74 |
0 |
|||||
2200101 |
行政运行 |
27.74 |
27.74 |
0 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
10.67 |
10.67 |
0 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
10.67 |
10.67 |
0 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
10.67 |
10.67 |
0 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
301 |
工资福利支出 |
410.43 |
302 |
商品和服务支出 |
290.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
30101 |
基本工资 |
204.61 |
30201 |
办公费 |
128.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
30102 |
津贴补贴 |
14.88 |
30202 |
印刷费 |
20.39 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
30103 |
奖金 |
120.54 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.81 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.83 |
30206 |
电费 |
2.31 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.23 |
30211 |
差旅费 |
30.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
30113 |
住房公积金 |
10.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.68 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.49 |
30215 |
会议费 |
5.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
35.34 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
30305 |
生活补助 |
4.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.41 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
30308 |
助学金 |
0.50 |
30228 |
工会经费 |
3.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.04 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
13.47 |
30239 |
其他交通费用 |
3.01 |
|
|
|
||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
72.50 |
|
|
|
||
人员经费合计 |
464.92 |
公用经费合计 |
290.21 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
10.10 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入783.23万元,支出783.23万元。2018年度收入806.67万元,支出806.67万元。较2018年度相比,减少了2.9%,主要原因是根据调整预算执行收入支出。
二、收入决算情况说明
2019年决算总收入783.23万元,其中一般预算财政拨款783.23万元,占总收入的100%,政府性基金预算财政拨款0万元,占总收入的0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计783.23万元,其中人员经费支出464.92万元,占总支出的59%,日常公用经费支出290.21万元,占总支出的37%,项目支出28.1万,占总支出的4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计783.23万元,支出783.23万元。与2018年相比,减少23.44万元,减少2.9%,主要是因为根据调整预算执行收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出783.23万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少23.44万元,减少2.9%,主要是因为在职人员减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出783.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出448.24万元,占57%;社会保障和就业支出83.21万元,占11%;卫生健康支出24.09万元,占3%;农林水支出189.28万元,占24%;自然资源海洋气象支出27.74万元,占3.6%;住房保障支出10.67万元,占1.4%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为562.19万元,支出决算数为783.23万元,完成年初预算的139%,其中:
1、一般公共服务支出类政府办公厅(室)及相关机构事务款行政运行项
年初预算数为273.02万元,支出决算数为448.24万元,完成年初预算的164%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资普调导致人员经费有所增加,扶贫党建等方面的开支增加。
2、社会保障和就业支出项。
年初预算数为25.11万元,支出决算数为83.21万元,完成年初预算的331%,决算数多于预算数的主要原因是:社会保障和就业支出包含了城乡社区支出项的金额。
3、卫生健康支出类计划生育事务款 计划生育机构项。
年初预算数为28.96万元,支出决算数为24.09万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节俭,减少不必要的开支。
4、城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运行项。
年初预算数为34.61万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因为:决算数已纳入社会保障和就业支出项统计。
5、农林水支出类农业款行政运行项。
年初预算数为190.45万元,支出决算数为189.27万元,完成年初预算的99%,决算数与预算数基本持平。
6、自然资源海洋气象等支出类自然资源事务款土地资源利用与保护项。
年初预算数为0万元,支出决算数为27.74万元,完成年初预算的2774%,决算数大于预算数的主要原因为:该项目为后来追加款项,年初预算中未编制。
7、住房保障支出项。
年初预算数为0万元,支出决算数为10.67万元,完成年初预算的1067%,决算数大于预算数的主要原因为:该项目为后来追加款项,年初预算中未编制。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出783.23万元,其中:人员经费464.92万元,占基本支出的59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费290.21万元,占基本支出的37%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费;项目支出28.1万,占总支出的4%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.8万元,支出决算为11.14万元,完成预算的56%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为15万元,支出决算为10.1万元,完成预算的67%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,严控“三公”开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元,支出决算为1.04万元,完成预算的22%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公车管理标准办法,杜绝铺张浪费和违规使用公车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.1万元,占90.7%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.04万元,占9.3%。其中:
1、公务接待费支出决算为10.1万元,全年共接待来访团组253个、来宾1800人次,主要是迎接各类检查、调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.04万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.04万元,主要是公车维护、加油、买保险支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求,2019年我单位对部门整体支出开展了绩效自评工作。从评价情况来看,总体完成情况较好,达到了绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出290.21万元,比年初预算数增加158.92万元,增长121%。主要原因是:本年度人员经费增加、防控非洲猪瘟增加了防疫开支。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5.2万元,用于召开35会议,人数460人,内容为脱贫攻坚推进会议、土地确权培训会议、安全生产培训会;开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分
名词解释
一、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
二、“三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
第五部分
附件
(见附件)