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        湖南省本级2019年度太平乡人民政府公开模板

        发布时间:2020-08-20 11:05 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡政府

        2019年度

        太平乡人民政府单位部门决算

        目录

        第一部分XX单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、预算绩效情况说明

        十、其他重要事项情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

        第一部分

        太平乡人民政府概况

        一、 部门职责

        (一)基本情况

        1.主要职能

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。目前行政编制19人,事业编制人数共计24人,政府19人,计生3人,财政2人,综治维稳1人,农业10人,社会保障5人,规划3

        (二)决算单位构成。太平乡人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:太平乡人民政府本级。

        第二部分

        部门决算表


        收入支出决算总表

        公开01

        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        783.23

        一、一般公共服务支出

        29

        448.24

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        30

        0.00

        三、上级补助收入

        3

        0.00

        三、国防支出

        31

        0.00

        四、事业收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        32

        0.00

        五、经营收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        33

        0.00

        六、附属单位上缴收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        34

        0.00

        七、其他收入

        7

        0.00

        七、文化旅游体育与传媒支出

        35

        0.00

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        36

        83.21

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        37

        24.09

         

        10

         

        十、节能环保支出

        38

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        39

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        40

        189.28

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        41

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        42

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        43

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        44

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        45

        0.00

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        46

        27.74

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        47

        10.67

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        48

        0.00

         

        21

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        49

        0.00

         

        22

         

        二十二、其他支出

        50

        0.00

         

        23

         

         

        51

         

        本年收入合计

        24

        783.23

        本年支出合计

        52

        783.23

        用事业基金弥补收支差额

        25

        0.00

        结余分配

        53

        0.00

        年初结转和结余

        26

        0.00

        年末结转和结余

        54

        0.00

         

        27

         

         

        55

         

        总计

        28

        783.23

        总计

        56

        783.23

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


        收入决算表

        公开02

        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        783.23

        783.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服务支出

        448.24

        448.24

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        437.98

        437.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

        行政运行

        357.83

        357.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010302

        一般行政管理事务

        1.79

        1.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        78.36

        78.36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20106

        财政事务

        9.26

        9.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010699

        其他财政事务支出

        9.26

        9.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20111

        纪检监察事务

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2011199

        其他纪检监察事务支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        83.21

        83.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        3.37

        3.37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080101

        行政运行

        3.37

        3.37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20802

        民政管理事务

        45.20

        45.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080208

        基层政权和社区建设

        38.40

        38.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080299

        其他民政管理事务支出

        6.80

        6.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20808

        抚恤

        34.64

        34.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080801

        死亡抚恤

        34.64

        34.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        24.09

        24.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21007

        计划生育事务

        24.09

        24.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2100717

        计划生育服务

        24.09

        24.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        213

        农林水支出

        189.28

        189.28

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21301

        农业

        54.23

        54.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130101

        行政运行

        47.04

        47.04

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130152

        对高校毕业生到基层任职补助

        5.49

        5.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130199

        其他农业支出

        1.70

        1.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21305

        扶贫

        42.24

        42.24

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130504

        农村基础设施建设

        8.00

        8.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130505

        生产发展

        20.10

        20.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130599

        其他扶贫支出

        14.14

        14.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21307

        农村综合改革

        92.81

        92.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130705

        对村民委员会和村党支部的补助

        92.20

        92.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130799

        其他农村综合改革支出

        0.61

        0.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        220

        自然资源海洋气象等支出

        27.74

        27.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22001

        自然资源事务

        27.74

        27.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2200101

        行政运行

        27.74

        27.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        10.67

        10.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        10.67

        10.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

        住房公积金

        10.67

        10.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


        支出决算表

        公开03

        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        7,83.23

        755.13

        28.10

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服务支出

        448.24

        448.24

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        437.98

        437.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

        行政运行

        357.83

        357.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010302

        一般行政管理事务

        1.79

        1.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        78.36

        78.36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20106

        财政事务

        9.26

        9.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010699

        其他财政事务支出

        9.26

        9.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20111

        纪检监察事务

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2011199

        其他纪检监察事务支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        83.21

        83.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        3.37

        3.37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080101

        行政运行

        3.37

        3.37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20802

        民政管理事务

        45.20

        45.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080208

        基层政权和社区建设

        38.40

        38.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080299

        其他民政管理事务支出

        6.80

        6.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20808

        抚恤

        34.64

        34.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080801

        死亡抚恤

        34.64

        34.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        24.09

        24.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21007

        计划生育事务

        24.09

        24.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2100717

        计划生育服务

        24.09

        24.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        213

        农林水支出

        189.28

        161.18

        28.10

        0.00

        0.00

        0.00

        21301

        农业

        54.23

        54.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130101

        行政运行

        47.04

        47.04

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130152

        对高校毕业生到基层任职补助

        5.49

        5.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130199

        其他农业支出

        1.70

        1.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21305

        扶贫

        42.24

        14.14

        28.10

        0.00

        0.00

        0.00

        2130504

        农村基础设施建设

        8.00

        0.00

        8.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130505

        生产发展

        20.10

        0.00

        20.10

        0.00

        0.00

        0.00

        2130599

        其他扶贫支出

        14.14

        14.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21307

        农村综合改革

        92.81

        92.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130705

        对村民委员会和村党支部的补助

        92.20

        92.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130799

        其他农村综合改革支出

        0.61

        0.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        220

        自然资源海洋气象等支出

        27.74

        27.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22001

        自然资源事务

        27.74

        27.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2200101

        行政运行

        27.74

        27.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        10.67

        10.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        10.67

        10.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

        住房公积金

        10.67

        10.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

        财政拨款收入支出决算总表

        公开04

        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府

        金额单位:万元

            

            

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        783.23

        一、一般公共服务支出

        30

        448.24

        448.24

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        0.00

        二、外交支出

        31

        0.00

        0.00

        0.00

         

        3

         

        三、国防支出

        32

        0.00

        0.00

        0.00

         

        4

         

        四、公共安全支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

         

        5

         

        五、教育支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

         

        6

         

        六、科学技术支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        37

        83.21

        83.21

        0.00

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        38

        24.09

        24.09

        0.00

         

        10

         

        十、节能环保支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        41

        189.28

        189.28

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        47

        27.74

        27.74

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        48

        10.67

        10.67

        0.00

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        50

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22

         

        二十二、其他支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

         

        23

         

         

        52

         

         

         

        本年收入合计

        24

        783.23

        本年支出合计

        53

        783.23

        783.23

        0.00

        年初财政拨款结转和结余

        25

        0.00

        年末财政拨款结转和结余

        54

        0.00

        0.00

        0.00

        一、一般公共预算财政拨款

        26

        0.00

         

        55

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        27

        0.00

         

        56

         

         

         

         

        28

         

         

        57

         

         

         

        总计

        29

        783.23

        总计

        58

        783.23

        783.23

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05

        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        783.23

        755.13

        28.1

        201

        一般公共服务支出

        448.24

        448.24

        0

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        437.98

        437.98

        0

        2010301

        行政运行

        357.83

        357.83

        0

        2010302

        一般行政管理事务

        1.79

        1.79

        0

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        78.36

        78.36

        0

        20106

        财政事务

        9.26

        9.26

        0

        2010699

        其他财政事务支出

        9.26

        9.26

        0

        20111

        纪检监察事务

        1.00

        1.00

        0

        2011199

        其他纪检监察事务支出

        1.00

        1.00

        0

        208

        社会保障和就业支出

        83.21

        83.21

        0

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        3.37

        3.37

        0

        2080101

        行政运行

        3.37

        3.37

        0

        20802

        民政管理事务

        45.20

        45.20

        0

        2080208

        基层政权和社区建设

        38.40

        38.40

        0

        2080299

        其他民政管理事务支出

        6.80

        6.80

        0

        20808

        抚恤

        34.64

        34.64

        0

        2080801

        死亡抚恤

        34.64

        34.64

        0

        210

        卫生健康支出

        24.09

        24.09

        0

        21007

        计划生育事务

        24.09

        24.09

        0

        2100717

        计划生育服务

        24.09

        24.09

        0

        213

        农林水支出

        189.28

        161.18

        28.1

        21301

        农业

        54.23

        54.23

        0

        2130101

        行政运行

        47.04

        47.04

        0

        2130152

        对高校毕业生到基层任职补助

        5.49

        5.49

        0

        2130199

        其他农业支出

        1.70

        1.70

        0

        21305

        扶贫

        42.24

        14.14

        28.1

        2130504

        农村基础设施建设

        8.00

        0.00

        8

        2130505

        生产发展

        20.10

        0.00

        20.1

        2130599

        其他扶贫支出

        14.14

        14.14

        0

        21307

        农村综合改革

        92.81

        92.81

        0

        2130705

        对村民委员会和村党支部的补助

        92.20

        92.20

        0

        2130799

        其他农村综合改革支出

        0.61

        0.61

        0

        220

        自然资源海洋气象等支出

        27.74

        27.74

        0

        22001

        自然资源事务

        27.74

        27.74

        0

        2200101

        行政运行

        27.74

        27.74

        0

        221

        住房保障支出

        10.67

        10.67

        0

        22102

        住房改革支出

        10.67

        10.67

        0

        2210201

        住房公积金

        10.67

        10.67

        0

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        公开06

        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府

        金额单位:万元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        410.43

        302

        商品和服务支出

        290.21

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        30101

        基本工资

        204.61

        30201

        办公费

        128.23

        30701

        国内债务付息

        0.00

        30102

        津贴补贴

        14.88

        30202

        印刷费

        20.39

        30702

        国外债务付息

        0.00

        30103

        奖金

        120.54

        30203

        咨询费

        0.00

        310

        资本性支出

        0.00

        30106

        伙食补助费

        0.00

        30204

        手续费

        0.00

        31001

        房屋建筑物购建

        0.00

        30107

        绩效工资

        0.00

        30205

        水费

        0.81

        31002

        办公设备购置

        0.00

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        42.83

        30206

        电费

        2.31

        31003

        专用设备购置

        0.00

        30109

        职业年金缴费

        0.00

        30207

        邮电费

        0.00

        31005

        基础设施建设

        0.00

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        13.67

        30208

        取暖费

        0.00

        31006

        大型修缮

        0.00

        30111

        公务员医疗补助缴费

        0.00

        30209

        物业管理费

        0.00

        31007

        信息网络及软件购置更新

        0.00

        30112

        其他社会保障缴费

        3.23

        30211

        差旅费

        30.38

        31008

        物资储备

        0.00

        30113

        住房公积金

        10.67

        30212

        因公出国(境)费用

        0.00

        31009

        土地补偿

        0.00

        30114

        医疗费

        0.00

        30213

        维修(护)费

        3.68

        31010

        安置补助

        0.00

        30199

        其他工资福利支出

        0.00

        30214

        租赁费

        0.00

        31011

        地上附着物和青苗补偿

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        54.49

        30215

        会议费

        5.20

        31012

        拆迁补偿

        0.00

        30301

        离休费

        0.00

        30216

        培训费

        0.00

        31013

        公务用车购置

        0.00

        30302

        退休费

        0.00

        30217

        公务接待费

        10.09

        31019

        其他交通工具购置

        0.00

        30303

        退职(役)费

        0.00

        30218

        专用材料费

        0.00

        31021

        文物和陈列品购置

        0.00

        30304

        抚恤金

        35.34

        30224

        被装购置费

        0.00

        31022

        无形资产购置

        0.00

        30305

        生活补助

        4.70

        30225

        专用燃料费

        0.00

        31099

        其他资本性支出

        0.00

        30306

        救济费

        0.00

        30226

        劳务费

        9.10

        399

        其他支出

        0.00

        30307

        医疗费补助

        0.00

        30227

        委托业务费

        0.41

        39906

        赠与

        0.00

        30308

        助学金

        0.50

        30228

        工会经费

        3.04

        39907

        国家赔偿费用支出

        0.00

        30309

        奖励金

        0.48

        30229

        福利费

        0.00

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

        30310

        个人农业生产补贴

        0.00

        30231

        公务用车运行维护费

        1.04

        39999

        其他支出

        0.00

        30399

        其他对个人和家庭的补助

        13.47

        30239

        其他交通费用

        3.01

         

         

         

         

         

         

        30240

        税金及附加费用

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30299

        其他商品和服务支出

        72.50

         

         

         

        人员经费合计

        464.92

        公用经费合计

        290.21

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        公开07

        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府

        金额单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        11.14

        0.00

        1.04

        0.00

        1.04

        10.10

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08

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        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



        第三部分

        2019年度部门决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明

        2019年度收入783.23万元,支出783.23万元。2018年度收入806.67万元,支出806.67万元。较2018年度相比,减少了2.9%,主要原因是根据调整预算执行收入支出。

        二、收入决算情况说明

        2019年决算总收入783.23万元,其中一般预算财政拨款783.23万元,占总收入的100%,政府性基金预算财政拨款0万元,占总收入的0%

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计783.23万元,其中人员经费支出464.92万元,占总支出的59%,日常公用经费支出290.21万元,占总支出的37%,项目支出28.1万,占总支出的4%

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            2019年度财政拨款收入总计783.23万元,支出783.23万元2018年相比,减少23.44万元,减少2.9%,主要是因为根据调整预算执行收入支出。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2019年度财政拨款支出783.23万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少23.44万元,减少2.9%,主要是因为在职人员减少。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2019年度财政拨款支出783.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出448.24万元,占57%;社会保障和就业支出83.21万元,占11%;卫生健康支出24.09万元,占3%;农林水支出189.28万元,占24%;自然资源海洋气象支出27.74万元,占3.6%;住房保障支出10.67万元,占1.4%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2019年度财政拨款支出年初预算数为562.19万元,支出决算数为783.23万元,完成年初预算的139%,其中:

        1、一般公共服务支出类政府办公厅(室)及相关机构事务款行政运行项

        年初预算数为273.02万元,支出决算数为448.24万元,完成年初预算的164%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资普调导致人员经费有所增加,扶贫党建等方面的开支增加

        2、社会保障和就业支出项。

        年初预算数为25.11万元,支出决算数为83.21万元,完成年初预算的331%,决算数多于预算数的主要原因是:社会保障和就业支出包含了城乡社区支出项的金额。

        3、卫生健康支出类计划生育事务款 计划生育机构项。

        年初预算数为28.96万元,支出决算数为24.09万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节俭,减少不必要的开支。

        4、城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运行项。

        年初预算数为34.61万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因为:决算数已纳入社会保障和就业支出项统计。

        5、农林水支出类农业款行政运行项。

        年初预算数为190.45万元,支出决算数为189.27万元,完成年初预算的99%,决算数与预算数基本持平。

        6、自然资源海洋气象等支出类自然资源事务款土地资源利用与保护项。

        年初预算数为0万元,支出决算数为27.74万元,完成年初预算的2774%,决算数大于预算数的主要原因为:该项目为后来追加款项,年初预算中未编制。

        7、住房保障支出项。

        年初预算数为0万元,支出决算数为10.67万元,完成年初预算的1067%,决算数大于预算数的主要原因为:该项目为后来追加款项,年初预算中未编制。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度财政拨款基本支出783.23万元,其中:人员经费464.92万元,占基本支出的59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费290.21万元,占基本支出的37%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费;项目支出28.1万,占总支出的4%

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为19.8万元,支出决算为11.14万元,完成预算的56%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

        公务接待费支出预算为15万元,支出决算为10.1万元,完成预算的67%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,严控“三公”开支。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元,支出决算为1.04万元,完成预算的22%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公车管理标准办法,杜绝铺张浪费和违规使用公车。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.1万元,占90.7%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.04万元,占9.3%。其中:

        1、公务接待费支出决算为10.1万元,全年共接待来访团组253个、来宾1800人次,主要是迎接各类检查、调研发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.04万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.04万元,主要是公车维护、加油、买保险支出,截至2019年1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

             2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

        九、关于2019年度预算绩效情况说明

        根据财政预算管理要求,2019年我单位对部门整体支出开展了绩效自评工作。从评价情况来看,总体完成情况较好,达到了绩效目标。

        十、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2019 年度机关运行经费支出290.21万元,比年初预算数增加158.92万元,增长121%。主要原因是:本年度人员经费增加、防控非洲猪瘟增加了防疫开支。

        (二)一般性支出情况

        2019年本部门开支会议费5.2万元,用于召开35会议,人数460人,内容为脱贫攻坚推进会议、土地确权培训会议、安全生产培训会;开支培训费0万元。

        (三)政府采购支出情况

        本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        (四)国有资产占用情况

        截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。


        第四部分

        名词解释


        一、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

        、“三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出


        第五部分

        附件

        (见附件)

        相关附件