发布时间:2020-07-23 16:03 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐深渡苗族乡政府
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐深渡苗族乡2020年部门预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)国有资产占用使用情况
(六)一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
深渡苗族乡作为部门预算单位,内设机构有:办公室、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、综治维稳站、规划建设国土环保服务站,
二、部门预算单位构成
纳入2019年深渡苗族乡预算编制范围的包括深渡苗族乡政府行政机关和计划生育服务站,综治维稳站,财政所,农业服务站,社会事业服务站以及9个行政村。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括乡镇机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障乡镇机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数581.58万元,其中,一般公共预算拨款581.58万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加47.6万元,主要原因是工资增加较多。
(二)支出预算:2020年年初预算数581.58万元,其中,主要是一般公共服务支出 235.11万元,社会保障和就业支出 30.11万元,卫生健康支出 27.55万元,资源勘探工业信息等支出 30.24万元,农林水支出252.10万元,国土海洋气象等支出6.44万元。支出较去年增加47.6万元,主要原因是工资支出增多。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年一般公共预算拨款收入为581.58万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为397.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;
(二)项目支出:2020年年初预算数为184.49万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:民族专项支出7万元,主要用于少数民族建设等方面,计生专项支出4万元,主要用于计划生育服务等方面。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款98万元,比2019年预算数减少33万元,下降25.19%,主要因为人员经费减少。
(二)“三公”经费
2020年深渡苗族乡部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为20万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数或增加0.2万元,提高0.01%,主要因为突发疫情导致公务用车增多。
(三)政府采购情况
2020年深渡苗族乡部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出581.58万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出184.49万元,其中民族专项经费7万元,计生专项经费4万元,村级运转经费173.49万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五) 国有资产占用使用情况
1、截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
2、2020年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(六)一般性支出情况
1、2020年本部门会议费预算2万元,拟召开30次会议,预计参会人数1200人,内容为党建扶贫等相关工作会议。
2、2020年本部门培训费预算0万元。
3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表