发布时间:2019-08-15 13:34 信息来源:铁山乡政府
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部门决算
目录
第一部分 铁山乡概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铁山乡2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铁山乡2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁山乡概况
一、部门职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。
开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立铁山乡人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。铁山乡内设机构包括:本乡独立编制机构7个,行政机关、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站。
(二)决算单位构成。铁山乡2018年部门决算汇总公开单位构成包括:铁山乡本级、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站。
第二部分 铁山乡2018年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 铁山乡2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度决算收入总额为788.55万元,支出总额为788.55万元,较去年各减少380.25万元,增加的原因人员减少、扶贫项目减少等因素。
二、收入决算情况说明
本年收入总额为788.55万元。其中政府行政管理380.67万元,占全年收入总额48.27%;统计信息事务6.71万元,占全年收入总额0.85%;财政事务16.39万元,占全年收入总额2.08%;文化与媒体事务收入6.5万元,占全年收入总额0.82%;社会保障和就业事务收入16.93万元,占全年收入总额2.15%;医疗卫生与计划生育事务收入19.52,占全年收入总额2.02%;农林水事务收入310.79万元,占全年收入总额39.41%,(其中包括农业行政运行收入32.23万元,林业行政运行收入23.94万元,水利行政运行收入17.36万元);扶贫事务中农业基础设施建设收入89.76万元,占全年收入总额11.38%、对村民委员会和村党支部的补助收入147.5万元,占全年收入总额18.71%;安全生产监管收入11.36万元,占全年收入总额1.44%;国土资源事务收入23.29万元,占全年收入总额2.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出总额为788.55万元。其中政府行政管理380.67万元,占全年支出总额48.27%;统计信息事务6.71万元,占全年支出总额0.85%;财政事务16.39万元,占全年支出总额2.08%;文化与媒体事务支出6.5万元,占全年支出总额0.82%;社会保障和就业事务支出16.93万元,占全年支出总额2.15%;医疗卫生与计划生育事务支出19.52,占全年支出总额2.02%;农林水事务支出310.79万元,占全年支出总额39.41%,(其中包括农业行政运行支出32.23万元,林业行政运行支出23.94万元,水利行政运行支出17.36万元);扶贫事务中农业基础设施建设支出89.76万元,占全年支出总额11.38%、对村民委员会和村党支部的补助支出147.5万元,占全年支出总额18.71%;安全生产监管支出11.36万元,占全年支出总额1.44%;国土资源事务支出23.29万元,占全年支出总额2.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总额为788.55万元,财政拨款支出总额为788.55万元。较之2017年各减少约32%,原因:人员减少,人员经费减少;扶贫项目减少,项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出总额为788.55万元。较之2017年各减少约32%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出基本支出698.79万元,占全年财政拨款支出88.61%(其中人员经费464.42万元,占全年财政拨款支出58.89%;日常公用经费234.37万元,占全年财政拨款支出29.72%),项目支出89.76万元,占全年财政拨款支出37.8%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
项目(按支出性质和经济分类) |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
变动率 |
|
单位:万元 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
一、基本支出 |
441.75 |
698.79 |
698.79 |
58.19% |
|
人员经费 |
308.05 |
464.42 |
464.42 |
50.76% |
|
日常公用经费 |
133.7 |
234.37 |
234.37 |
75.3% |
|
二、项目支出 |
83.48 |
89.76 |
89.76 |
7.52% |
|
基本建设类项目 |
83.48 |
89.76 |
89.76 |
7.52% |
当年收入支出决算788.55万元,与上年对比减少32.53%。增减变动主要原因:脱贫攻坚后,扶贫项目减少,收入支出预算执行减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度铁山乡一般公共预算财政拨款基本支出698.79万元,占全年财政拨款支出88.61%(其中人员经费464.42万元,日常公用经费234.37万元)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费总额19.99万元,其中公务接待费10.59万元,公车运行维护费9.4万元,较之2017年减少4.40%,减少原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范和控制用车管理及接待管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数为0、公务用车购置数为0,租用小轿车2台,国内公务接待383批次、3875人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出788.55万元,比年初预算数增加263.32万元,增长33.39%。主要原因是:人员经费增加,扶贫项目经费增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额 58.1万元,其中:政府采购货物支出40.1万元、政府采购工程支出9万元、政府采购服务支出9万元。
(三)国有资产占用情况。国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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2018年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐铁山乡部门决算公开说明