发布时间:2020-08-12 15:50 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐龙船塘瑶族乡政府
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
(2019年度部门整体支出绩效评价报告)
第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐龙船塘瑶族乡概况
一、部门职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐龙船塘瑶族乡内设机构有:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队。
(二)决算单位构成。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐龙船塘瑶族乡人民政府只有本级,没有其他二级单位,因此,纳入2019年部门决算算编制范围的只有bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐龙船塘瑶族乡人民政府部门本级。
第二部分 部门决算表
(附于表后附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计663万元。与2018年相比,减少142万元,减少17.64%,主要是因为贯彻落实文件精神,缩减开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计663万元,其中:财政拨款收入663万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计663万元,其中:基本支出588.4万元,占88.75%;项目支出74.6万元,占11.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计663万元,与2018年相比,减少142万元,减少17.64%,主要是因为项目减少,缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出663万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少142万元,减少17.64%,主要是因为缩减开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出663万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出322.38万元,占48.62%;社会保障和就业支出48.77万元,占7.36%;卫生健康支出10.14万元,占1.53%;农林水支出240.66万元,占36.3%;自然资源海洋气象等支出10.28万元,占1.55%;住房保障支出17.45万元,占2.63%;灾害防治及应急管理支出13.34万元,占2.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为631.41万元,支出决算数为663万元,完成年初预算的105%,其中:
1、一般公共服务支出
年初预算为384.59万元,支出决算为322.38万元,完成年初预算的83.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:缩减开支,工作职能的划转,相关经费减少,根据要求,继续压减一般性支出经费。
2、社会保障和就业支出
年初预算为94.56万元,支出决算为48.77万元,完成年初预算的51.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工作职能的划转,相关经费减少。
3、卫生健康支出
年初预算为16.65万元,支出决算为10.14万元,完成年初预算的61%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
4、农林水支出
年初预算为88.2万元,支出决算为240.66万元,完成年初预算的272.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基础设施和扶贫项目建设。
5、自然资源海洋气象等支出
年初预算为15.87万元,支出决算为10.28万元,完成年初预算的64.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
6、住房保障支出
年初预算为0,支出决算为17.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
7、灾害防治及应急管理支出
年初预算为11.5万元,支出决算为13.34万元,完成年初预算的116%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出588.4万元,其中:人员经费362.44万元,占基本支出的61.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费225.96万元,占基本支出的38.4%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.7万元,支出决算为8.08万元,完成预算的43.21%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为10.1万元,支出决算为5.02万元,完成预算的49.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少2.11万元,减少29.59%,减少的主要原因是接待在政府食堂,缩减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.6万元,支出决算为3.05万元,完成预算的35.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少1.32万元,减少30.2%,减少的主要原因是即行节约,缩减三公经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.02万元,占62.13%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.05万元,占37.87%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.02万元,全年共接待来访团组80个、来宾324人次,主要是检查、督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.05万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.05万元,主要是公车日常消耗及维护支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支,2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
1、扶贫工作:2019年扶贫项目支出74.6万元,其中农村基础设施建设支出49.7万元,生产发展项目8.9万元,其他扶贫项目支出16万元,加强了村级基础设施建设,方便村民出行和物质运输,增加了村集体收入和贫困户收入,贫困户的满意程度达90%以上。
2、安全生产工作:落实“一单四制”制度,将一般生产经营性安全责任事件发生数控制在零件,做到了零发生。全乡群众对安全生产工作满意度达90%以上。
3、人口和计划生育工作:为全乡7个村3000多人的妇女儿童开展计生管理与服务工作,符合政策生育率95%以上;出生人口统计准确率100%;计划生育利益导向政策落实及时率、准确率100%;流动人口信息采集率、接受率,保障全乡计生工作的开展落实,把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。全乡人民对人口和计划生育工作满意度达90%以上。
4、社会治安综合治理工作:综治办民调成绩稳中有升,确保群众获得安全感、幸福感、获得感。全乡人民群众对政府社会综合治理工作满意度达90%以上。
5、党建工作:指导全乡6个村和1个社区顺利开展对党的理论知识学习和各项党建工作,树立良好的工作作风,提高乡镇党建人员的综合工作能力。全体党员干部职工对党的政策满意度达90%以上。
十、其他重要事项情况说明