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        岩垅乡人民政府单位2018年度部门决算公开

        发布时间:2019-08-20 15:20 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐岩垅乡政府

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        第一部分岩垅乡人民政府单位概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        第二部分岩垅乡人民政府单位2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分岩垅乡人民政府单位2018年度部门决算情况说明

        第四部分名称解释

        第一部分  岩垅乡人民政府单位概况
        一、部门职责
        二、机构设置
        第二部分  岩垅乡人民政府2018年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        第三部分  岩垅乡人民政府2018年度部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明
        二、收入决算情况说明
        三、支出决算情况说明
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
        第一部分  bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐岩垅乡人民政府单位概况
        一、部门职责
        1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
           (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
           (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
          (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
          (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
        6)完成上级政府交办的其它事项。
        二、机构设置
        (一)内设机构设置:我乡2018年机构为9个单位,其中行政单位2个,事业单位7个,与上年无变化;我乡2018年年末人数为:52人,其中行政编制为17人,事业编制为35人,与去年相比增长2人,主要是因为有新进人员增加。

           (二)决算单位构成。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐岩垅乡人民政府单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:岩垅乡单位本级以及岩垅乡财政所、岩垅乡社会服务站、岩垅乡农业服务站、岩垅乡人口和计划生育服务站、岩垅乡综治维稳站、岩垅乡螺电办、岩垅乡国土站。
        第二部分  岩垅乡人民政府单位2018年度部门决算表
        (公开表格附后)

        第三部分  岩垅乡人民政府单位2018年度部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明
        我乡2018年决算总收入数为1139.85万元,与上一年度相比,增加16.8万元,上升1.5%,其中人员经费为587.57万元,较上年度增加1.37万元,上涨0.23%,主要原因为人员工资整体上调,公用经费为327.28,较上年度增加97.29万元。项目资金为225万元,与去年相比下降81.86万元,下降26.68%,主要原因是今年项目较之上年度有所减少。2018年总支出1139.85万元,工资福利支出587.57万元,商品服务支出327.28万元,项目支出225万元。

        二、收入决算情况说明
        本乡2018年收入1139.85,其中人员经费587.57万元,占比51.54%,公用经费327.28万元,占28.72%,项目资金225万元,占比19.74%
        三、支出决算情况说明
        本乡2018年支出1139.85万元,其中人员经费587.57万元,占比51.54%,公用经费327.28万元,占28.72%,项目资金225万元,占比19.74%
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        我乡2018年决算总收入数为1139.85万元,其中一般公共预算财政拨款1139.85万元;与上一年度相比,增加16.8万元,上升1.5%,其中人员经费为587.57万元,较上年度增加1.37万元,上涨0.23%,主要原因为人员工资整体上调,公用经费为327.28,较上年度增加97.29万元。项目资金为225万元,与去年相比下降81.86万元,下降26.68%,主要原因是今年项目较之上年度有所减少。2018年总支出1139.85万元,其中一般公共预算财政拨款支出1139.85万元,工资福利支出587.57万元,商品服务支出327.28万元,项目支出225万元。
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)财政拨款支出决算总体情况。
        我乡2018年决算总收入数为1139.85万元,其中一般公共预算财政拨款1139.85万元;,与上一年度相比,增加16.8万元,上升1.5%其中人员经费为587.57万元,较上年度增加1.37万元,上涨0.23%,主要原因为人员工资整体上调,公用经费为327.28,较上年度增加97.29万元。项目资金为225万元,与去年相比下降81.86万元,下降26.68%,主要原因是今年项目较之上年度有所减少。

        (二)财政拨款支出决算结构情况。
        2018
        年总支出1139.85万元,其中一般公共预算财政拨款支出1139.85万元,工资福利支出587.57万元,商品服务支出327.28万元,项目支出225万元。

        (三)财政拨款支出决算具体情况。
        2018
        年总支出1139.85万元,其中一般公共预算财政拨款支出1139.85万元;其中人员经费为587.57万元,较上年度增加1.37万元,上涨0.23%,主要原因为人员工资整体上调,商品服务支出为327.28,较上年度增加97.29万元。项目资金为225万元,与去年相比下降81.86万元,下降26.68%,主要原因是今年项目较之上年度有所减少。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2018
        年总支出1139.85万元,其中一般公共预算财政拨款基本支出914.85万元;工资福利支出587.57万元,占比64%;商品服务支出327.28万元,占比36%
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
             三公经费总额18.54万元,其中公车运行维护4.78万元,公务招待费用13.76,因公出国(境)费支出0万元,;与年初预算的19.4万元相比有所减少,原因是我单位控制三公经费开支,较往年有所减少。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
        三公经费总额18.54万元,其中公车运行维护4.78万元,公车保有数量为一辆:公务招待费用13.762018年接待批次389次,接待人数3804;因公出国(境)费支出0万元,与年初预算的19.4万元相比有所减少,原因是我单位控制三公经费开支,较往年有所减少。
        八、政府性基金预算收入支出决算情况
        本单位无政府性基金收支
        九、关于2018年度预算绩效情况说明
        我单位在2018年的工作中严格执行绩效管理,从以下几个方面制定了绩效目标:
        一、扶贫工作的整体绩效目标:切实加强和规范财政专项扶贫资金管理,防范资金使用风险,确保健康扶贫资金准确发放到户到人,严肃财政纪律,预防和治理扶贫领域的腐败问题。
        二、社会治安综合治理工作的整体绩效目标:把社会治安综合治理作为“一把手工程”来抓,村级和单位实行半年一排查,及时处理每起矛盾纠纷。
        三、人口和计划生育工作的整体绩效目标:坚持计划生育基本国策,人口信息统计准确率100%,其他相关信息反馈率100%
        四、党建工作整体绩效目标:发展党员7名,每月定期、不定期培训,派驻1-2名党建指导员到各村指导党建工作,做好机关党支部建设。
        五、安全生产工作整体绩效目标:指导全乡9个村的安全生产工作,保障群众生产生活。
        20018年的绩效自评报告中,我们就取得的成效和不足之处进行了总结,在以后的工作中依然会贯彻预算绩效管理,促进工作的发展。
        十、其他重要事项
        (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出为327.28,较上年度增加97.29万元。主要原因是:政府人员的增加及相关管理支出的增加。

        (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额225万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出225万元、政府采购服务支出0万元。

        (三)国有资产占用情况。201 8年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中,处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆。单位价值50万元以上通用设备 0 (),单位价值100万元以上专用设备 0 台。
        第四部分  名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        附件:2018决算公开表

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