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        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府2018年部门决算公开说明

        发布时间:2019-08-16 16:43 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇政府

        目录

        第一部分  单位概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        第二部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

        九、其他重要事项的情况说明

        第四部分  名称解释

        第一部分  单位概况

        一、主要职能

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

        二、部门决算单位构成及决算单位构成

        (一)内设部门决算单位构成。2018年度我镇共有单位机构数7个,其中政府机关机构数1个,即政府机关;事业单位机构数6个,分别为人口与计划生育服务站,综治维稳站、财政所、农业服务站,社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

        (二)决算单位构成。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府本级。

        第二部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府2018年度部门决算表

        (见bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府2018年度部门决算公开表)

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2018年度收入900.03万元,支出900.03万元。2017年度收入909.98万元,支出909.98万元。较2017年度相比,减少了1.09%,原因是公用经费支出减少,扶贫项目支出减少。

        二、收入决算情况说明

        2018年决算总收入900.03万元,其中一般预算财政拨款900.03万元。

        三、支出决算情况说明

        决算总支出900.03万元,其中人员经费支出648.80万元,占总支出的72%,日常公用经费支出147.23万元,占总支出的16%,项目支出104.00万元,占总支出的12%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2018年度收入900.03万元,支出900.03万元。2017年度收入909.98万元,支出909.98万元。较2017年度相比,减少了1.09%,原因是公用经费支出减少,扶贫项目支出减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况。

        2018年一般公共预算财政拨款本年支出900.03万元, 2017年财一般公共预算财政拨款支出909.98万元,减少了1.09%,原因是公用经费支出减少,扶贫项目支出减少。

        (二)财政拨款支出决算结构情况。

        2018年一般公共预算财政拨款本年支出900.03万元,其中一般公共服务支出388.79万元,占比43%;医疗卫生与计划生育支出43.29万元,占比5%;城乡社区支出12.00万元,占比1%;农林水支出405.23万元,占比45%;资源勘探信息等支出25.53万元,占比3%;国土海洋气象等支出25.21万元,占比3%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况。

        2018年一般公共预算财政拨款本年支出900.03万元,其中一般公共服务支出388.79万元,年初预算数514.68万元,减少了125.89万元;医疗卫生与计划生育支出43.29万元,年初预算数39.20万元,增加了4.09万元;城乡社区支出12.00万元,年初预算数23.33万元,减少了11.33万元;农林水支出405.23万元,年初预算数174.30万元,增加了230.93万元;资源勘探信息等支出25.53万元,年初预算数5.67万元,增加了19.86万元;国土海洋气象等支出25.21万元,年初预算数0元,增加了25.21万元.。原因是公用经费支出减少,扶贫项目支出减少。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2018年一般公共预算财政拨款基本支出796.03万元。其中人员经费648.80万元,占比81.5%;公用经费147.23万元,占比18.5%。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        2018年度“三公”经费支出18.31万元,其中公务用车运行费2.60万元,公务接待费15.71万元。2018年“三公”经费年初预算支出21.34万元,其中公务用车运行费7万元,公务接待费14.34万元。2017年度“三公”经费决算数21.30万元,其中公务用车运行维护费5万元,公务接待费16.30万元。较2018年年初预算相比,总支出减少了3.03万元;较2017年度决算数相比,总支出减少了3.03万元。原因是政府开源节流,厉行节约。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2018年度“三公”经费支出18.31万元,其中公务用车运行费2.6万元,公务接待费-国内接待费15.71万元,公务用车购置费与国(境)外接待费为0元,因公出国(境)费支出为0元,国内公务接待批次350次,国内公务接待人次3146人次。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2018年无政府性基金预算收入与支出。 

        九、其他重要事项

        (一)本部门2018年度机关运行经费支出900.03万元,2017年度机关运行经费支出9909.98万元,较2017年度相比,减少了1.09%,主要原因是公用经费支出减少,扶贫项目支出减少。

        (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额19万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。

        (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆,其他用车主要是政府日常公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

        (四)预算绩效情况的说明。

        1.概述项目绩效目标完成情况。

        (1)计生2018年预算资金39.20万元,决算支出43.30万元。保障计生工作在基层正常运行,按计划工作要求开展各种指导与服务工作,根据洪2018年年度人口计划生育工作目标管理责任书方案的要求完成了计划生育工作目标任务。

        (2)村级、社区运转2018年预算资金23.33万元,决算支出12万元。保障了村级组织正常运转,村级、社区运转经费按进度拨付,在职村干部及离任老干部按月打卡发放完成。

        2.本单位预算绩效管理开展情况

        (1)扶贫工作:2018年扶贫农村基础设施建设支出43万元,扶贫生产发展项目支出10万元,特岗人员工资支出51万元。加强了村级基础设施建设,增强村民交通出行的方便,物质运输的畅通,增加了村集体和扶贫户经济收入,所有贫困户及非贫困户的满意度达90%以上。

        (2)计生工作:全镇计生工作正常开展,全镇群众对政府计生工作测评满意度达85%以上。

        (3)河长制工作:加强了河流清理,逐渐恢复河水干净,提高了全民的环保意识。

        (4)安全生产工作:保障了全镇安全生产工作顺利开展,安全生产形势持续稳定。

        (5)环卫清扫保洁工作:加强了城区环境卫生保洁,改善了居民生活环境,全民的卫生意识提高,全镇群众对城区环境卫生满意度达90%以上。

        (6)社会综治治理工作:综治办民调成绩稳中有升,确保了群众安全感、幸福感、获得感。

        (7)党建工作:指导了全镇10个村1个社区顺利开展对党的理论知识的学习及各项党建工作,树立了良好的机关党员的工作作风,提高乡镇党建人员的综合工作能力。

        第四部分  名词解释

        一、一般预算财政拨款收入:是指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款,财政拨款收入可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。

        二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、机关基层党组织活动费以及其他费用。

        三、三公经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        财政拨款收入支出决算总表

        收入决算表

        收入支出决算总表

        一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        一般公共预算财政拨款支出决算表

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        支出决算表