发布时间:2019-08-19 10:17 信息来源:黔城镇政府
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第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。2018年度我镇共有单位机构数7个,其中政府机关机构数1个,即政府机关;事业单位机构数6个,分别为社会保障服务中心,农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业服务中心,综治维稳安全服务中心、文化和计划生育服务中心。
(二)决算单位构成。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府本级。
第二部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府2018年度部门决算表
(见bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府2018年度部门决算公开表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4952.98万元,支出4952.98万元。2017年度收入4882.49万元,支出4882.49万元。较2017年度相比,增长了1.4%,原因是根据调整预算执行收入支出。
二、收入决算情况说明
2018年决算总收入4952.98万元,其中一般预算财政拨款4930.98万元,占总收入的99.5%政府性基金预算财政拨款22万元,占总收入的0.06%。
三、支出决算情况说明
决算总支出4952.98万元,其中人员经费支出2729.87万元,占总支出的55%,日常公用经费支出1987.12万元,占总支出的40%,项目支出236万,占总支出的5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4952.98万元,支出4952.98万元。2017年度收入4882.49万元,支出4882.49万元。较2017年度相比,增长了1.4%,原因是根据调整预算执行收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款本年支出4930.98万元,占本年支出的99.6%。2017年财一般公共预算财政拨款支出4697.4万元,增长了5%,原因:工资津贴调增、预算收入追加、新增扶贫项目建设等。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款本年支出4930.98万元,其中一般公共服务支出1853.85万元,占比37.6%;文化体育与传媒支出45.49万元,占比0.9%;社会保障和就业支出247.27万元,占比5%;医疗卫生与计划生育支出243.13万元,占比5%;节能环保支出227万元,占比4.6%;城乡社区支出291.01万元,占比6%;农林水支出1811.66万元,占比36.7%;交通运输支出15.06万元,占比0.3%;资源勘探信息等支出50.96万元,占比1%;国土海洋气象等支出79.27万元,占比1.6%;住房保障支出66.28万元,占比1.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款本年支出4930.98万元,其中一般公共服务支出1853.85万元,年初预算数1303.66万元,增加了550.19万元;文化体育与传媒支出45.49万元,年初预算数0元,增加了45.49万元;社会保障和就业支出247.27万元,年初预算数123.9万元,增加了123.37万元;医疗卫生与计划生育支出243.13万元,年初预算数227.26万元,增加了15.87万元;节能环保支出227万元,年初预算数0元,增另了227万元;城乡社区支出291.01万元,年初预算数279.08万元,增加了11.93万元;农林水支出1811.66万元,年初预算数938.31万元,增加了873.35万元;交通运输支出15.06万元,年初预算数0,增加了15.06万元;资源勘探信息等支出50.96万元,年初预算数69.74万元,减少了18.78万元;国土海洋气象等支出79.27万元,年初预算数0元,增加了79.27万元;住房保障支出66.28万元,年初预算数0元,增加了66.28万元。原因:工资津贴调增、预算收入追加、新增扶贫项目建设等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4694.98万元。其中人员经费2729.87万元(工资福利支出2693.38万元,对个人和家庭的补助支出36.49万元),占比58%;公用经费1965.11万元(商品服务支出1965.11万元),占比42%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费支出41.31万元,其中公务用车运行费23.49万元,公务接待费17.82万元。2018年“三公”经费年初预算支出86.33万元,其中公务用车运行费31万元,公务接待费55.33万元。2017年度“三公”经费决算数68.57万元,其中公务用车运行维护费20.11万元,公务接待费48.45万元。较2018年年初预算相比,总支出减少了45.02万元;较2017年度决算数相比,总支出减少了27.26万元。原因是政府开源节流,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费支出41.31万元,其中公务用车运行费23.49万元,公务接待费-国内接待费17.82万元,公务用车购置费与国(境)外接待费为0元,因公出国(境)费支出为0元,国内公务接待批次1307次,国内公务接待人次9149人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入22万元,支出22万。其中城乡社区支出12万元(包括农村基础设施建设支出2万元,城市公共设施支出10万元),其他支出10万元(用于社会福利的彩票公益支出10万元)。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1.概述项目绩效目标完成情况。
(1)计生2018年预算资金108万元,决算支出152.81万元。保障计生工作在基层正常运行,按计划工作要求开展各种指导与服务工作,根据bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2018年年度人口计划生育工作目标管理责任书方案的要求完成了计划生育工作目标任务。
(2)村级、社区运转修辞学遇预算资金813.92万元,决算支出852.85万元。保障了村级组织正常运转,村级、社区运转经费按进度拨付,在职村干部及离任老干部按月打卡发放完成。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。
(1)扶贫工作:2018年扶贫农村基础设施建设支出24万元,扶贫生产发展项目支出87万元,特岗人员工资支出125万元。加强了村级基础设施建设,增强村民交通出行的方便,物质运输的畅通,增加了村集体和扶贫户经济收入,所有贫困户及非贫困户的满意度达90%以上。
(2)计生工作:全镇计生工作正常开展,全镇群众对政府计生工作测评满意度达85%以上。
(3)河长制工作:加强了河流清理,逐渐恢复河水干净,提高了全民的环保意识。
(4)安全生产工作:保障了全镇安全生产工作顺利开展,安全生产形势持续稳定。
(5)环卫清扫保洁工作:加强了城区环境卫生保洁,改善了居民生活环境,全民的卫生意识提高,全镇群众对城区环境卫生满意度达90%以上。
(6)社会综治治理工作:综治办民调成绩稳中有升,确保了群众安全感、幸福感、获得感。
(7)党建工作:指导了全镇23个村6个社区顺利开展对党的理论知识的学习及各项党建工作,树立了良好的机关党员的工作作风,提高乡镇党建人员的综合工作能力。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1530.24万元,比年初预算数增加169.52万元,增长12%。主要原因是:财政追加了扶贫等预算经费。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额47.59万元,其中:政府采购货物支出27.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆,其他用车主要是政府日常公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府2018年决算公开表