发布时间:2019-02-11 02:35 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府
一、2018年度财政预算执行情况
2018年度,安江镇财政所在安江镇党委、政府和bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政局的正确领导下,在镇属各单位、各部门和各位代表的大力支持下,狠抓财源建设,积极组织财政收入,同时严格按照财务制度控制各项支出,比较顺利地完成了全年财政收支预算任务,确保了安江镇各项事业的平稳发展。现就全年的财政预算收支执行情况汇报如下:
(一)全年实现财政收入5605.35万元,其中:
1、一般预算财政补助收入2458.95万元;
2、基金预算收入86.4万元;
3、税收返还收入3000万元;
4、非税收入60万元。
(二)实现财政一般预算支出5428.05万元,基金预算支出86.4万元:
1、一般预算公共服务支出884.3万元,其中:
(1)政府行政运行人员经费451.2万元,公用经费420.1万元;
(2)人大工作经费13万元。
2、统计信息事务25.5万元;
3、财政事务费97.7万元;
4、文化体育与传媒23.2万元;
5、社会保障和就业事务费14万元;
6、计划生育事务费111万元(其中含计生协12万元);
7、社区事务费390万元;
8、城乡社区规划与管理22.2万元;
9、城市基础设施建设2100万元;
10、农林水事务费353万元;
11、村民委员会和村党支部支出315.3万元;
12、安全生产与综治维稳经费196.2万元(其中含:司法工作经费6万元,禁毒工作经费5万元,610工作经费3万元);
13、城管工作经费236万元;
14、环卫工作经费448.7万元;
15、离退休人员经费37万元;
16、教育投入60万元;
17、扶贫项目支出33.95万元;
18、其他支出80万元;
19、基金预算安排污水处理费86.4万元。
(三)2018年度预算执行的特点
1、政府支出口子多,财政保障压力大
2018年是安江镇各项事业蓬勃发展的一年:安江垃圾掩埋场改造完成交付运营,安江污水处理厂建设完成交付运营,两眼塘、扶车村、丁字路棚户区改造即将完成,安江镇城区路灯运营交由安江镇政府自行管理等等,所有这些职能的增加无疑加重了安江镇财政的负担。而且辖区面积大、人口多,财政供养人口数也不断增多,政府在承担各项社会公共服务职能的同时,其他支出的口子也在不断增多。2018年又是怀邵衡铁路安江站站前广场和站前路建成的收官之年,建设任务之重可想而知。2018年度,安江镇全年的财政支出达5500多万元,除了城市基础设施建设2100万元(不含3P项目和棚改专项资金)和扶贫项目资金33.95万元外,仅一般性财政支出就达3294.1万元,作为一个乡镇而言,支出压力不言而喻!
2、强化收入征管,优化支出结构,运转和发展两不误
在收入十分有限的情况下,镇党委、政府积极地想办法、谋出路。为了不影响各项事业的发展,政府首先从强化收入征管入手,用好、用活bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐委常委办公会[2016]1号会议纪要的文件精神,对辖区内的各项税收收入、非税收入以及基金收入全面加强了征管。在对税收、非税收入及基金收入进行清理的同时,并指定专人进行管理和征缴。通过大家的共同努力,2018年安江镇在收入的征缴方面基本上做到了应收尽收,从而有力地保障了政府的正常运转和各项社会事业的发展。
其次,在支出方面,政府优化支出结构,压缩行政开支,降低行政运行成本,坚持勤俭节约,尽量挤出资金支持城市建设和各项民生事业的发展。
3、坚持“量入为出”的原则,2018年度基本保证了预算收支平衡,并略有结余。
各位代表,2018年,在镇党委、政府的英明领导下,在各位的支持下,安江镇的财政工作虽然取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到,财政的收支矛盾还比较突出,财政保障能力还比较弱。特别是安江镇的收入来源主要依靠上级拨款和机会财源,自身造血功能还十分欠缺,这将是我镇财政工作今后一段时间内的硬伤,为此我们将引起高度重视,并尝试采取更加积极有效的措施,力争能够解决。
二、2019年度预算草案
2019年是全面贯彻“党的十九大”会议精神、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的关键之年,同时也是实施“乡村振兴”战略、安江镇作为“经济发达镇”的开局之年,能否使安江镇再次实现腾飞,于在坐的各位是分不开的。为了实现这个目标,安江镇财政所将在镇党委、政府和市财政局的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕财政工作任务目标,坚持稳中求进、好中求快,坚决攻坚克难、激流勇进,在去年的基础上,继续深化财政管理改革,大力推进依法科学理财,完善预算管理,加强财政监督,落实惠农补贴政策,坚持“量入为出”、 “收支平衡”,并将2019年的财政收、支预算初步安排如下:
(一)全年财政收入预计5485万元,其中:
1、上级财政补助收入2425万元;
2、税收返还收入3000万元;
3、非税收入60万元。
(二)财政支出预算安排5412.3万元:
1、一般公共服务支出914.7万元,其中:
(1)政府行政运行人员经费481.7万元,公用经费420万元;
(2)人大工作经费13万元(会议经费4万元,考查、视察、调研等经费9万元);
2、统计信息事务8.7万元;
3、财政事务费115.9万元;
4、螺电办安置人员经费62.9万元;
5、文化体育与传媒25.3万元;
6、社会保障和就业事务费8.4万元;
7、计划生育事务费115.5万元(其中含计生协15万元);
8、社区事务费390万元;
9、城乡社区规划与管理22.8万元;
10、城市基础设施建设1800万元;
11、农林水事务费322.8万元;
12、村民委员会和村党支部支出315.3万元;
13、安全生产与综治人员经费90.2万元,安全生产宣传与维稳经费50万元[其中含:司法行政工作经费10万元(含人民调解1万元、普法依法治理8万元、社区矫正0.5万元、安置帮教0.5万元),禁毒工作经费10万元,610工作经费3万元];
13、城管工作经费199.8万元,城市维护费90万元;
14、环卫工作人员经费187.4万元,城市保洁、垃圾掩埋场运营购买服务费397.8万元,环卫运行经费96万元;
15、机关支部活动经费13.8万元;
16、工会经费40万元;
17、离退休人员经费55万元(含9个提前退休人员);
18、教育经费60万元;
19、其他支出80万元。
三、认真抓好2019年度财政预算的执行
为完成好新一年度的财政预算任务,今年财政将着力抓好以下几方面的工作:
1、继续加大财政敛财力度,用好、用活市委书记专题会议纪要2018(3号)政策,努力实现财政收入的稳步增长;
2、坚持以人为本,着力推进民生财政建设;
3、改革创新财政管理,严格执行财务制度,切实提高资金效率,着力完善财政保障机制。