发布时间:2019-02-11 02:36 信息来源:市财政局
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
一、收入概况
二、支出概况
第四部分 公共财政预算拨款支出预算
一、基本支出
二、项目支出
第五部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费
三、政府采购情况
四、国有资产占用使用情况
五、绩效目标设置情况
第六部分 名词解释
第七部分 公开表格(30张)
第一部分 部门基本概况
(一)主要职能
单位主要职能为:(一)负责宣传和贯彻执行中央、省、市有关城镇职工医疗保险的政策法律法规;(二)负责对城镇职工基本医疗保险的业务指导、人员培训和检查考核;(三)负责城镇职工医疗保险基金的汇集、存储及管理;(四)负责为参保人员建立医保个人账户、办理医疗保险关系的转移、接续、退保等手续;(五)负责适龄人员医保基金的资格审查,核算基本医疗保险基金的支付(包括定点医疗机构前台结算和参保人员后台报账);(六)负责本市城镇职工医疗保险的档案管理和统计工作。
(二)机构设置
我局系财政全额拨款公务员参管单位,现有编制16名,实有在职15人,内退1人,退休7人。内设征缴股、业务股、计财股和办公室。
第二部分 部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的为bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗生育保险管理局本单位,属bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人力资源和社会保障局二级机构。
第三部分 部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款,包括经费拨款、专项拨款。支出为保障局机关基本运行的经费及专项经费支出。
(一)收入预算,2019年年初预算数173.74万元,其中:公共财政预算拨款143.74万元,上级补助收入30万元。收入明细为:在职人员经费拨款124.74万元,公用经费拨款15万元,专项经费拨款4万元,上级补助收入30万元。本级财政收入较去年减少15.47万元,减少的原因为3名在职人员退休,经费自然核减,另专项工作经费压缩减少。
(二)支出预算,2019年年初预算数173.74万元,其中:社会保障和就业支出173.74万元,包括人员支出124.74万元,公用支出15万元,专项商品和服务支出4万元,上级补助支出30万元。支出较2018年减少15.47万元,主要是减少了与收入减少部分对应的支出。
第四部分 一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入173.74万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数169.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,医保专项工作经费支出,包括定点医疗机构日常监管、公众信息披露软件开发更新费用、设备购置及其他交通费用等。
第五部分 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元,比 2018年预算减少3万元,下降16.67%。为3名在职人员2018年办理退休后相应减少了机关运行经费。
2、“三公”经费预算。2019年“三公”经费预算数为5.3万元,为公务接待费5.3万元。 2019年“三公”经费预算较2018年的5.5万元减少0.2万元,减比3.6%。减少的原因为根据洪财政预[2018]76号文件规定,2019年部门“三公”经费,在确保正常开支的前提下继续实行只减不增。公务接待费较2018年的5.5万元减少0.2万元,为控制调减。
3、政府采购情况。2019年政府采购预算总额5.5万元,其中,公用经费政府采购货物预算2.5万元,另专项办公经费政府采购3万元,均为采购货物款。
第六部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第七部分 公开表格(30张)