发布时间:2022-08-29 10:04 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医保局
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、 部门职责
(一)主要职能为承担本辖区城乡居民医保的业务管理、指导和经办服务。具体负责辖区内城乡居民医保的业务管理,执行城乡居民医保实施办法和相关政策;管理城乡居民医保基金,落实基金财务管理办法和基金会计核算办法,审核城乡居民医保报销经费,承办城乡居民医保信息管理;确定协议医疗机构,承担协议医疗机构医疗行为的协议服务;对乡镇人民政府有关城乡居民医保管理服务工作的业务进行指导。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。我单位无二级预算单位。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||||||
公开01表 |
||||||||||
部门: |
单位:万元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2333.17 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
70.43 |
二、外交支出 |
15 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
|||||||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
|||||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、社会保障和就业支出 |
20 |
356.53 |
||||||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
1557.02 |
||||||
9 |
九、农林水支出 |
22 |
406.62 |
|||||||
|
|
|
十、住房保障支出 |
|
26.24 |
|||||
|
|
|
十一、其他支出 |
|
70.43 |
|||||
本年收入合计 |
10 |
2403.60 |
本年支出合计 |
23 |
||||||
使用非财政拨款结余 |
11 |
结余分配 |
24 |
|||||||
年初结转和结余 |
12 |
13.23 |
年末结转和结余 |
25 |
||||||
总计 |
13 |
2416.84 |
总计 |
26 |
||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||
公开02表 |
|||||||||
部门: |
单位:万元 |
||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
2,403.60 |
2,403.60 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
343.30 |
343.30 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
305.39 |
305.39 |
||||||
2080101 |
行政运行 |
305.39 |
305.39 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.65 |
36.65 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.65 |
36.65 |
||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.26 |
1.26 |
||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,557.02 |
1,557.02 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21001001 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.32 |
22.32 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.32 |
22.32 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
1,265.69 |
1,265.69 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
131.04 |
131.04 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1,134.65 |
1,134.65 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
216.01 |
216.01 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
94.61 |
94.61 |
|
|
|
|
|
|
2101504 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
86.40 |
86.40 |
|
|
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210601 |
老龄卫生健康事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
406.62 |
406.62 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
406.62 |
406.62 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
406.62 |
406.62 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
租房改革支出 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
70.43 |
70.43 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
70.43 |
70.43 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
70.43 |
70.43 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||
公开03表 |
||||||||
部门: |
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
2416.84 |
575.70 |
1841.14 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
356.53 |
356.53 |
|||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
318.63 |
318.63 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
318.63 |
318.63 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.65 |
36.65 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.65 |
36.65 |
|||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.26 |
1,26 |
|||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1557.02 |
192.93 |
1364.09 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
21001001 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.32 |
22.32 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.32 |
22.32 |
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
1265.69 |
|
1265.69 |
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
131.04 |
|
131.04 |
|
|
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1134.65 |
|
1134.65 |
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
216.01 |
167.61 |
48.40 |
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
94.61 |
94.61 |
|
|
|
|
|
2101504 |
信息化建设 |
5 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
30 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
86.4 |
38.00 |
48.40 |
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
50 |
|
50.00 |
|
|
|
|
210601 |
老龄卫生健康事务 |
50 |
|
50.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
406.62 |
|
406.62 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
406.62 |
|
406.62 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
406.62 |
406.62 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
26.24 |
26.24 |
|||||
22102 |
租房改革支出 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
70.43 |
|
70.43 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
70.43 |
|
70.43 |
|
|
|
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
70.43 |
|
70.43 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
公开04表 |
||||||||||
部门: |
单位:万元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2333.17 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
||||||||
7 |
七、社会保障和就业支出 |
21 |
356.53 |
356.53 |
||||||
|
|
|
八、卫生健康支出 |
|
1557.02 |
1557.02 |
|
|
||
|
|
|
九、农林水支出 |
|
406.62 |
406.62 |
|
|
||
|
|
|
十、住房保障支出 |
|
26.24 |
26.24 |
|
|
||
|
|
|
十一、其他支出 |
|
70.43 |
|
70.43 |
|
||
本年收入合计 |
9 |
2403.60 |
本年支出合计 |
23 |
2416.84 |
2346.41 |
70.43 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
13.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
13.23 |
25 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
27 |
||||||||
总计 |
14 |
2416.84 |
总计 |
28 |
2416.84 |
2346.41 |
70.43 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2346.41 |
575.70 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
356.53 |
356.53 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
318.63 |
318.63 |
|
2080101 |
行政运行 |
318.63 |
318.63 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.65 |
36.65 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.65 |
36.65 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.26 |
1.26 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.26 |
1.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1557.02 |
192.93 |
1364.09 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
21001001 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.32 |
22.32 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.32 |
22.32 |
|
21013 |
医疗救助 |
1265.69 |
|
1265.69 |
2101301 |
城乡医疗救助 |
131.04 |
|
131.04 |
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1134.65 |
|
1134.65 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
216.01 |
167.61 |
48.40 |
2101501 |
行政运行 |
94.61 |
94.61 |
|
2101504 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
30.00 |
30.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
86.4 |
38.00 |
48.40 |
21016 |
老龄卫生健康事务 |
50.00 |
|
50.00 |
210601 |
老龄卫生健康事务 |
50.00 |
|
50.00 |
213 |
农林水支出 |
406.62 |
|
406.62 |
21305 |
扶贫 |
406.62 |
|
406.62 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
406.62 |
|
406.62 |
221 |
住房保障支出 |
26.24 |
26.24 |
|
22102 |
租房改革支出 |
26.24 |
26.24 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.24 |
26.24 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 公开06表 单位:万元 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
385.71 |
302 |
商品和服务支出 |
185.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
140.00 |
30201 |
办公费 |
96.22 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.86 |
30202 |
印刷费 |
18.38 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
50.85 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.65 |
30206 |
电费 |
2.15 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
1.61 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.32 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.26 |
30211 |
差旅费 |
14.82 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
4.98 |
31010 |
安置补助 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
26.54 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.20 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.46 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30305 |
生活补助 |
4.20 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.08 |
399 |
其他支出 |
||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
39906 |
赠与 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
15.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.29 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.04 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.25 |
||||||
人员经费合计 |
389.91 |
公用经费合计 |
185.79 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7.11 |
7.11 |
5.46 |
5.46 |
5.46 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
70.43 |
70.43 |
|||||
229 |
其他支出 |
70.43 |
70.43 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
70.43 |
70.43 |
||||
2296013 |
城乡医疗救助彩票公益金支出 |
70.43 |
70.43 |
||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
公开09表 |
||||||||
部门: |
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入2416.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2333.17万元、彩票公益金收入70.43万元、年初结转13.23万元;总支出总计2416.84万元。与上年相比,增加较上年增加了1781.56万元,增长率为386.4%。原因为财政预算调整,人员经费正常调增及增加了项目等资金,其中项目资金1770.71万元,为健康扶贫“一站式结算”政府兜底资金406.62万元;医疗救助中央、省级财政医疗救助补助资金共计131.04万元;医疗救助中央、省级补助资金共计1004.69万元;农村建档立卡贫困人口医疗救助资金129.96万元;bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗保险健康扶贫“一站式”结算业务项目48.4万元;离退休老干部医疗费50万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2403.6万元,其中一般公共预算财政拨款收入2333.17万元,占比97.1%;政府性基金预算财政拨款收入70.43万元,占比2.9%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2416.84万元,其中:其中基本支出562.46万元,占比24.11%;项目支出1770.71万元,占比75.89%。项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室,今年直接下到本单位。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2416.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2333.17万元、彩票公益金收入70.43万元、年初结转13.23万元;总支出总计2416.84万元。与上年相比,增加较上年增加了1781.56万元,增长率为386.4%。原因为财政预算调整,人员经费正常调增及增加了项目等资金,其中项目资金1770.71万元,为健康扶贫“一站式结算”政府兜底资金406.62万元;医疗救助中央、省级财政医疗救助补助资金共计131.04万元;医疗救助中央、省级补助资金共计1004.69万元;农村建档立卡贫困人口医疗救助资金129.96万元;bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗保险健康扶贫“一站式”结算业务项目48.4万元;离退休老干部医疗费50万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2333.17万元,占本年支出合计的97.1%,与上年相比,财政拨款支出增加1781.56万元,增长386.4%,主要是因为项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室,今年直接下到本单位。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2416.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出356.53万元,占14.75%;卫生健康支出1557.02万元,占64.44%;农林水支出406.62万元,占16.82;住房保障支出26.24万元,占1.08%;其他支出70.43万元,占2.91%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3296.99万元,支出决算数为2416.84万元,完成年初预算的73.3%,其中:
1、一般公共服务支出社会保障和就业支出。
年初预算为535.99万元,支出决算为356.53万元,完成年初预算的66.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少,压缩支出。
2、一般公共服务支出卫生健康支出。
年初预算为0万元,支出决算为1557.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室,今年直接下到本单位,没有可比性。
3、一般公共服务农林水支出
年初预算为0万元,支出决算为406.62万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室,今年直接下到本单位,没有可比性。
4、一般其他支出
年初预算为0万元,支出决算为70.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室,今年直接下到本单位,没有可比性。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出356.53万元,其中:人员经费286.30万元,占基本支出的80.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费57万元以及上年结余13.23万元,占基本支出的19.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.11万元,支出决算为5.46万元,完成预算的76.79%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为7.11万元,支出决算为5.46万元,完成预算的76.79%。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.46万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.46万元,全年共接待来访团组97个、来宾462人次,主要是医保征缴、上级检查和兄弟单位交流等发生的接待支出。较上年减增加2.5万元。原因工作职能增加,业务内容增加导致三公经费增长,但控制在年初预算范围内。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元0,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入70.43万元;年初结转和结余0万元;支出70.43万元,其中基本支出0万元,项目支出70.43万元;年末结转和结余0万元。
1、城乡医疗救助彩票公益金,年初预算为70.43万元,支出决算为70,43万元,完成年初预算的100%。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出57万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加7.5万元,增长15%。主要原因是:人员增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目3个,共涉及资金104万元。组织对1.医疗机构稽查稽核;2.2022年医保征缴工作;3.离休老干医疗费。开展了部门评价,涉及一般公共预算支出104万元。从评价情况来看,1.开展了bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治活动,向市纪委监委移送问题线索9条,市媒体曝光9起,全年追回基金400.2万元,行政处罚123.62万元。2.2021年全市城乡居民医保参保率为108.92%。排怀化市第一名,完成了省政府下达的95%的目标任务。3.根据文件精神对离休老干部住院费用进行补助50万元。
(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
1、积极推进医疗保障制度改革,高质量完成基本医疗保障全覆盖、高血压糖尿病门诊用药保障、强化医保基金监管、国家省级集中带量采购等考核任务,获得省政府真抓实干先进。2、认真贯彻落实省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,扎实推进医疗保障乡村振兴工作,做好脱贫人口全面参保、大病保险、医疗救助等政策落实工作,取得较好成绩,在2021年实施乡村振兴战略实绩考核中表现突出,被评为省级先进。3、医保电子凭证激活工作启动以来,我市激活率一直排省市区前列,怀化市县市区第一。4、多次向怀化市局、省局主要领导汇报,争取疫苗补助资金1200余万元,医疗救助资金1000万元。
5、实际承担2022年度城乡居民医保征缴工作牵头任务,此项工作为怀化市重点民生实事项目。
第四部分 名词解释
(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告