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        市审计局2019年部门预算公开

        发布时间:2019-02-11 09:50 信息来源:市审计局

        目   录

        第一部分 部门概况

            一、部门职能

            二、机构设置

        第二部分 部门预算单位构成

        第三部分 部门收支概况

            一、收入概况

            二、支出概况

        第四部分 公共财政预算拨款支出预算

            一、基本支出

            二、项目支出

        第五部分 其他重要事项的情况说明 

            一、机关运行经费

            二、“三公”经费

            三、政府采购情况

            四、国有资产占用使用情况

            五、绩效目标设置情况

        第六部分 名词解释

        第七部分 公开表格(30张)

        一、部门基本概况

        1、主管全市审计工作。2、贯彻执行国家关于审计方针、政策和法律法规,研究拟订我市审计政策,制定审计业务规章制度,并监督执行。3、向市人民政府报告和向市人民政府有关部门通报审计情况,提出制订和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议4、向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。5、出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关单位提出处理处罚的建议。6、负责市领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作,按规定对市管党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计,协调各成员单位运用经济责任审计成果。7、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。8、承担省审计厅和怀化市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。9、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计的单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。10、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。11、承办市人民政府交办的其他事项。

        (二)机构设置

             bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐审计局设7个内设机构:

            (一)办公室

            (二)财政金融审计股                                          

            (三)经济责任审计室

            (四)固定资产投资审计股

            (五)法规审理股

            (六)行政事业审计股

        (七)经贸与外资运用审计股

         bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐审计局机关行政编14名,机关后勤服务全额拨款事业编1名。所属二级机构:市建设项目审计中心,全额拨款事业编制8名。实有在职人员27人,离退休人员13人。

        二、部门预算单位构成

        纳入2019年部门预算编制范围的包含: bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐审计局及下属二级机构市建设项目审计中心。

        三、部门收支概况

        (一)收入预算,2019年年初预算数479.27万元,其中,一般公共预算拨款 479.27万元。收入较去年增加12.72万元,增加的原因是增加了专项工作经费。

        (二)支出预算,2019年年初预算数 479.27万元,其中:一般公共服务479.27万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2019年一般公共预算拨款收入479.27万元,具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2019年年初预算数为368.87万元。其中:工资福利223.87万元、商品服务支出93万元,上缴政府统筹支出52万元。

        (二)项目支出:2019年年初预算数为110.4万元。主要项目是:领导干部自然资源资产离任审计工作经费16万元;领导干部经责专项审计经费16万元;建设项目专项审计经费18.4万元;保障审计信息化建设专项经费12万元;政府投资建设项目对审、复审管理工作经费16万元;金审三期运转维护经费16万元;审计整改执行工作经费16万元。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费

        2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款 93  万元,比 2018年预算增加 0 万元,经费持平。

        2、“三公”经费预算

        2019年“三公”经费预算数为  15.69  万元,其中,公务接待费  11万元,公务用车购置及运行费  4.69 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 4.69 万元),因公出国(境)费 0  万元。 2019年“三公”经费预算比2018年减少0.8万元。根据财政部门对“三公经费”的控制要求,2019年“三公经费”预算总数比较2018年总体降低5%。

        3、政府采购情况

        2019年政府采购预算总额 10  万元,其中,政府采购货物预算  10 万元;政府采购工程预算  0 万元;政府采购服务预算   0万元。

        4、国有资产占有使用情况

        2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        5、绩效目标设置情况

        2019年财政预算项目绩效目标全覆盖,编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款479.27万元,政府性基金拨款0万元,项目7个。

        六、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        市审计局2019年部门预算表