发布时间:2019-02-01 11:02 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐应急管理局
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐安全生产监督管理局2019年部门预算
说 明
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门概况
(一)部门职能
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支概况
一、收入概况
二、支出概况
四、公共财政预算拨款支出预算
一、基本支出
二、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费
三、政府采购情况
四、国有资产占用使用情况
五、绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分 公开表格
2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章,拟订全市安全生产工作的政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和乡(镇)的安全生产工作,拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,承担市属非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。
4、承担工矿商贸生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生安全许可证(含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证)的核发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
5、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,负责矿山整治工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
6、负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查,根据市人民政府授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
7、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。
8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。
9、组织指导特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
10、指导协调全市安全生产检测检验工作(煤矿除外),监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作(煤矿除外),监督和指导注册安全工程师执业资格考核和注册管理工作。
11、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
12、组织拟订全市安全生产规划,指导协调安全生产科研和技术推广工作。
13、归口管理国家、省、市财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金;监督检查生产经营单位安全生产所必须资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
14、组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。
15、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置及人员情况
局设7个内设机构,下设1个执法大队。本单位独立编制机数1个,独立核算机构数1个。单位编制人数22人,实有人数33人,其中离退休人员13人,在职人员20人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的包含:局机关本级。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐安全生产监督管理局归口管理、面向全市分配的安全生产、安全生产宣传、社会治安综合治理、安委会办公室运行、机关基层党组织活动、扶贫专项等专项经费。
(一)收入预算,2019年年初预算数357.7万元,其中,一般公共预算拨款357.7万元,政府性基金拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元。收入较去年减少53.69万元,减少的原因压缩了专项工作经费。
(二)支出预算,2019年年初预算数357.7万元,其中:一般公共服务295.38万元,公共安全0万元,教育0万元,文化体育与传媒0万元,社会保障和就业43.63万元,医疗卫生与计划生育0万元,农林水0万元,住房保障18.69万元,其他支出0 万元。支出较去年减少53.69万元,主要是压缩了专项工作经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入357.7万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为223.6 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为134.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:安全生产监管专项经费96.6万元、安全生产宣传经费9万元、安全生产岗位津贴6.5万元、安委会办公室运行经费10万元,主要用于安全生产监管、宣传等方面;机关基层党组织活动经费3万元、三城同创专项经费1万元、社会治安综合治理专项经费3万元、扶贫专项经费5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款50万元,比 2018年预算减少5万元,下降9.09%。减少的原因是在职人员减少1人。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为10.8 万元,其中,公务接待费9.2万元,公务用车购置及运行费 1.65万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.65万元),因公出国(境)费 0 万元。 2019年“三公”经费预算较2018年减少0.6万元,减少原因是压缩公务接待支出。
3、一般性支出情况:2019年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人;无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
4、政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有使用情况
2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
6、绩效目标设置情况
2019年财政预算项目绩效目标全覆盖,编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款357.7万元,政府性基金拨款0万元,项目8个。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表(表格附后)