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        市城管局2019年度部门决算公开

        发布时间:2020-08-17 17:31 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市管理和综合执法局

        目录

        第一部分  bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市管理和综合执法局概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分  2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、预算绩效情况说明

        十、其他重要事项情况说明

        第四部分  名词解释

        第五部分  附件

        第一部分bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市管理和综合执法局概况

        一、 部门职责

        1、贯彻执行国家、省、怀化市及bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策;研究制定和组织实施城市环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市照明、垃圾处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。

        2、负责对城市管理和综合执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价。

        3、负责城市主次干道和区域的城市市容、环境卫生的管理工作。负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范。负责城区生活垃圾处置审批和管理以及垃圾处理场的管理。

        4、负责移交给城市管理和综合执法部门的市政公用设施、市政道路、路灯照明、城市桥涵的管理和维护工作。负责建成区市政基础设施的一般性改造和扩建工作。负责城区主次干道(包括人行道)及公共场所因需要的临时占用、挖掘的审批和管理工作。负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程、路灯照明等项目竣工验收和移交接收工作。

        5、负责城市园林、绿化、公园的管理工作。负责城市雕塑的管理和维护工作。负责规划区古树名木的保护和具体承办古树名木的移植审批工作。负责城区绿线绿章的管理工作。负责城区内植物多样性保护工作。负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范。

        6、负责城市户外广告设置审批和管理工作。

        7、负责全市给排水、污水处理的监督管理工作。

        8、负责城市建筑垃圾倾倒、运输、消纳、处置审批和管理工作。

        9、负责城市建成区内土地上未依法取得建设工程规划许可的建(构)筑物的查处工作。

        10、负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其它专项资金,检查监督各项资金的使用情况,依据界定的职能和法律、法规、规章、政策,负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。

        11、负责本级城市管理综合执法,行使法律、法规、规章规定由城市管理和综合执法部门行使的行政处罚权,其职权如下:

        1)行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

        2)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

        3)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

        4)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定城市公共区域的噪声污染、道路扬尘污染、露天烧烤、焚烧秸秆落叶、燃放烟花爆竹残屑污染等方面的行政处罚权。

        5)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道和公共场地乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

        6)行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩,以及有照但不执行执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权,对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权;对户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

        7)行使向城市河道和其它水域倾倒废弃物和垃圾等管理方面的行政处罚权。

        12、完成市委、市政府交办的其它任务。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市管理和综合执法局内设机构包括:办公室、法制股、公用事业股、人事财务股、智慧城管中心。

        (二)决算单位构成。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市管理和综合执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市管理和综合执法局本级

        第二部分 部门决算表

        (见附件)

        第三部分2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2019 年度收入总计1189.91万元,支出总计1189.91万元。与2018年相比,减少323.78万元,减少21.39%,主要是因为财政经济紧张,缩减公用开支。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计1189.91万元,其中:财政拨款收入1189.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计1189.91万元,其中:基本支出964.23万元,占81.03%;项目支出225.68万元,占18.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年度财政拨款收入1189.91万元,支出总计1189.91万元,与2018年相比,减少323.78万元,减少21.39%,主要是因为财政经济紧张,缩减公用开支。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2019年度财政拨款支出1189.91万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少323.78万元,减少21.39%,主要是因为财政经济紧张,缩减公用开支。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2019年度财政拨款支出1189.91元,主要用于以下方面:社会保障就业支出80.78万元,占6.79%;城乡社区管理事务支出1038.47万元,占87.27%;农林水支出6.28万元,占0.53%;住房保障支出64.38万元,占5.41%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2019年度财政拨款支出年初预算数为822万元,支出决算数为1189.91万元,完成年初预算的144.76%,其中:

        1、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

        年初预算为83.69万元,支出决算为80.78万元,完成年初预算的96.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是:政策降低缴交比例。

        2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

        年初预算为713.2万元,支出决算为1038.47万元,完成年初预算的145.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未列入项目预算金额。

        3、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为6.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:驻村扶贫人员的开支增加。

        4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

        年初预算为25.11万元,支出决算为64.38万元,完成年初预算的256.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加单位缴纳部分。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度财政拨款基本支出964.23万元,其中:人员经费942.94万元,占基本支出的97.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费21.29万元,占基本支出的2.21%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为36.8万元,支出决算为13.33万元,完成预算的36.22%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

        公务接待费支出预算为18.8万元,支出决算为0.48万元,完成预算的2.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是节省三公经费开支,与上年相比增加0.33万元,增长220%,增长的主要原因是公务活动增加。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元,支出决算为12.85万元,完成预算的71.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是节省三公经费开支,与上年相比减少3.26万元,减少20.24%,减少的主要原因是执勤车辆减少。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.48万元,占3.6%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.85万元,占96.4%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        2、公务接待费支出决算为0.48万元,全年共接待来访团组9个、来宾85人次,主要是扶贫工作、其他县市兄弟单位工作交流等发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.85万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.85万元,主要是油料费、维修费和保险费支出,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

          2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

        九、关于2019年度预算绩效情况说明

        2019年度,我局在市委、市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“三城同创”为目标,按照“抓重点、攻难点、塑形象”的思路,多措并举,真抓实干,较好完成年度各项目标任务。

        绩效目标为:1、加强队伍管理,提升执法水平。2、加强卫生监督,深入推进“三城同创”。3、加强市政维护,发挥市政设施功能。4、推进项目建设,扎实办好民生实事。5、打好扶贫攻坚战,进一步巩固脱贫成果。6、强化安全意识,严把安全生产责任关。7、正风肃纪,扎实抓好党风廉政建设。

        十、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2019 年度机关运行经费支出21.29万元,比年初预算数减少51.61万元,减少72.39%。主要原因是:缩减公用经费开支。

        (二)一般性支出情况

        2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

        (三)政府采购支出情况

        本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

        (四)国有资产占用情况

        截至20191231日,本单位共有车辆9辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

        第五部分附件

        附件3::bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市管理和综合执法局2019年部门整体支出绩效评价报告

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市管理和综合执法局2019年决算公开表