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        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐统计局2019年部门预算说明

        发布时间:2019-02-12 09:29 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐统计局

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐统计局2019年部门预算说明

          

        第一部分部门概况

        一、部门职能

        二、机构设置

        第二部分部门预算单位构成

        第三部分部门收支概况

        一、收入概况

        二、支出概况

        第四部分 公共财政预算拨款支出预算

        一、基本支出

        二、项目支出

        第五部分其他重要事项的情况说明

        一、机关运行经费

        二、“三公”经费

        三、政府采购情况

        四、国有资产占用使用情况

        五、绩效目标设置情况

        第六部分名词解释

        第七部分公开表格(30张)

        一、部门基本概况

        (一)主要职能。

        1、对全市的经济和社会发展情况进行统计调查,搜集、整理并提供统计基础资料,检查计划执行情况,对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

        2、完成国家统计调查任务,执行国家统计标准、贯彻全国统一的基本统计报表制度,及时、准确上报各专业统计报表。

        3、制定本市的统计工作规划和地方统计调查计划及调查方案,统一领导和协调本市内的统计工作。

        4、按照规定,检查、审定、管理、公布、出版本市的统计资料,按照市委、市政府的决定,发表统计公报。

        5、对本区域内城市和农村住户进行抽样调查,推断居民生活水平及收支情况。

        6、组织指导本区各部门、各单位加强统计基础工作建设;加强统计教育、统计人员业务培训工作,并对统计人员进行考核。

        7、组织实施各项大型国情国力调查及临时调查、抽样调查工作。

        8、围绕市委、市政府的中心工作,负责组织建立涉及经济发展的跟踪监测统计制度并组织实施;负责经济工作考核中量化经济指标的核实、把关工作。

        (二)机构设置

        统计局内设办公室、业务股、法制股等三个机构。

        二、部门预算单位构成

        本单位属于全额预算拨款,正科级行政单位。人员编制数20人,在职实有人数19人,退休人员8人。属于纳入2019年执行行政会计制度,部门预算编制范围的一级部门预算单位。

        三、部门收支概况

        2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出包括保障局机关基本运行的经费。

        (一)收入预算,2019年年初预算数235.75万元,其中,一般公共预算拨款235.75万元,收入较去年减少16.49万元,原因是政策性调整减少预算指标。

        (二)支出预算,2019年年初预算数235.75万元,其中:一般公共服务支出235.75万元,支出较去年减少16.49万元,因政策性原因调整预算指标相应支出减少。

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2019年一般公共预算拨款收入235.75万元,具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2019年年初预算数为179.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利(2018年在职人员基本工资及五险一金160.75万元,具体项目:基本工资67.90万元、津贴补贴43.57万元、基本医疗保险8.92万元、基本养老保险22.30万元、失业保险0.78万元、工伤保险1.11万元、生育保险0.56万元、其他社会保险费(职业年金8.92万元)、住房公积金6.69万元;公用支出(19万元)其中:一般商品和服务支出19万元,具体项目是:工会经费11万元、扶贫工作支出5万元、机关基层党组织活动经费3万元。

        (二)项目支出:2019年年初预算数为56万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括城乡一体化工作13万元、农产量测量工作15万元、统计管理工作15万元、统计抽样调查工作13万元。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费

        2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款235.75万元,比 2018年预算减少16.49万元,是因为政策性预算指标减少缩减相关支出。

        2、“三公”经费预算

        2019年“三公”经费预算数为5.2万元,其中,公务接待费5.2万元, 2019年“三公”经费预算较2018年基本持平。

        3、政府采购情况

        2019年政府采购预算总额25.35万元,其中,政府采购货物预算25.35万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        4、国有资产占有使用情况

        2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

        5、绩效目标设置情况 

        2019年财政预算项目绩效目标全覆盖,编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款235.75万元,政府性基金拨款0万元,项目4个。 

        六、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

        2019年预算公开表格