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        2019年度bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐卫生健康局单位部门决算

        发布时间:2020-08-17 17:35 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐卫生健康局


        目 录

        第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐卫生健康局

        单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、预算绩效情况说明

        十、其他重要事项情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

        第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐卫生健康局单位概况

        一、部门职责

        (一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章,组织实施全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

        (二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

        (三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

        (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

        (五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

        (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

        (七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

        (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

        (九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

        (十)负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施卫生国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

        (十一)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

        (十二)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管。

        (十三)指导市计划生育协会的业务工作;指导乡(镇)计划生育技术服务工作。

        (十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

        (十五)职能转变。市卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康洪江战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

        (十六)有关职责分工

        1、与市发展和改革局的有关职责分工。市卫健局负责开展人口监测预警工作,贯彻生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

        2、与市民政局的有关职责分工。市卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,负责牵头落实养老服务地方性法规,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

        3、与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫健局负责食品安全风险监测工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报市市场监督管理局,立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫健局提出建议。市药品监督管理局会同市卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

        4、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫健局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。设下列内设机构:

        1、办公室(宣传股)。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转,承担安全、保密、信访维稳、政务公开,组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布等工作。

        2、规划财务股(信息化股)。承担健康洪江战略协调推进工作,组织拟订卫生健康事业中长期发展规划,指导卫生健康服务体系及信息化建设,组织开展卫生健康统计工作。承担局机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

        3、人事和科技教育股(离退休人员管理服务股)。拟订全市卫生健康人才发展规划,承担机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,会同有关部门负责全市卫生专业技术人员资格考试报名、资格审查和组织工作;组织指导卫生健康管理干部岗位培训工作;负责离退休人员管理服务工作,指导所属单位离退休人员管理服务工作;拟订卫生健康科技发展规划,组织实施卫生科技相关政策;承担实验室生物安全监督工作;组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和医学继续教育工作,协同医学院校教育。

        4、法规和行政审批服务股。贯彻执行国家卫生健康法规、地方性法规,承担规范性文件的合法性初步审查和公平竞争审查,承担行政复议和行政应诉。负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证(文)、盖章、发证(文)等服务工作,并派员进驻市政务服务中心办公;牵头协调需送其它股(室、办)审核,或需经现场勘查、专家论证、集体研究的行政审批事项,督促相关股(室、办)在承诺期限内完成相关审核工作;负责本部门进驻市政务服务中心的行政审批服务事项及人员的动态管理;负责本部门行政审批专用章的保管和使用。

        5、综合监督股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系,指导规范执法行为。

        6、疾控和妇幼健康股(卫生应急办)。组织实施全市重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系,承担传染病疫情信息发布工作。组织实施妇幼卫生健康政策规划、技术标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,指导管理全市妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。推进食品安全地方标准的实施,会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价,组织开展食品安全风险监测和交流。

        7、基层卫生股。组织实施基层卫生健康政策、规划、标准和规范,指导全市基层卫生健康服务体系建设和全市乡村医生的相关管理工作,组织实施国家基本公共卫生服务项目。

        8、医政医管股(药政股)。组织医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准的监督和实施,承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担市深化医药卫生体制改革工作,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施药物政策和基本药物使用管理,开展药品使用监测、临床综合评价、短缺药品监测预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。贯彻执行中医、民族医法律、法规和政策;拟订全市中医药民族医药发展和人才培养规划,组织指导中医药民族医药保护、挖掘、整理、开发和利用;指导中医药民族医药临床应用推广;推进全市中医药民族医药产业化建设。负责中医药事业建设项目管理;负责中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理;监督和协调医疗研究机构的中西医结合工作。协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。

        9、爱卫办(对外称市爱国卫生运动委员会办公室)。组织开展爱国卫生运动,负责开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价,开展病媒生物防制工作。负责卫生城市创建和管理。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

        10、 人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,完善生育政策并组织实施,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

        (二)决算单位构成。本部门决算报表为汇总报表。包含bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐卫生健康局本级、中等卫生职业技术学校和25个乡镇卫生院(安江镇、黔城镇、沅河镇、雪峰镇、塘湾镇、托口镇、江市镇、双溪、红岩、岩垅、大崇、熟坪、群峰、硖洲、铁山、沙湾、太平、湾溪、龙田、洗马、茅渡、土溪、岔头、深渡、龙船塘)、2个社区卫生院(民主社区、桃子垅社区)

        第二部分 2019年度部门决算表

        (报表附后)

        第三部分 2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2019 年度收、支总计9406.49万元。与2018年相比,减少944.89万元,减少9.13%,主要是因为减少对归口卫生健康项目局本级管理,从而减少相应收支。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计9406.49万元,其中:财政拨款收入9406.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计9406.49元,其中:基本支出1134.47万元,占12.06%;项目支出8272.02万元,占87.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年度财政拨款收、支总计9406.49万元,与2018年相比,减少944.89万元,减少9.13%,主要是因为减少对归口卫生健康项目局本级管理,从而减少相应收支。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2019年度财政拨款支出9406.49万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少944.89万元,减少9.13%,主要是因为减少对归口卫生健康项目局本级管理,从而减少相应收支。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2019年度财政拨款支出9406.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出151.70万元,占1.61%;卫生健康支出9184.15万元,占97.64%;农林水支出20.06万元,占0.2%;住房保障支出50.57万元,占0.55%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2019年度财政拨款支出年初预算数为634.28万元,支出决算数为9406.49万元,完成年初预算的1483.02%,其中:

        1、卫生健康支出9184.15万元。

        年初预算为634.28万元,支出决算为9184.15万元(其中行政运行959.99万元,其他卫生健康管理事务支出2350.84万元、公立医院--中医药40万元、基层医疗卫生机构--乡镇卫生院3019.4万元、公共卫生--基本公共卫生2488.2万元、公共卫生--其他公共卫生支出225.72万元、其他卫生健康支出100万元),完成年初预算的1447.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是:两套报表数据统计口径不一致所产生的。其中年初预算报表数据只含年度内的人员经费收支以及公用经费和工作经费,而年终决算报表数据不仅包含年初预算报表所涵盖的所有内容,还汇总整个归属于我单位汇总管理的各项目收支,而项目收支占比为整个决算数据的97.64%。

        2、社会保障和就业支出--其他社会保障就业支出。

        年初预算为0万元,支出决算为151.70万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初预算社会保障类支出均体现在人员经费支出合计中,而决算数据报表中则分开体现在社会保障和就业支出中。

        3、住房保障支出--住房公积金支出

        年初预算为0万元,支出决算为50.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算社会保障类支出均体现在人员经费支出合计中,而决算数据报表中则分开体现在住房保障支出中。

        4、农林水支出--扶贫--其他扶贫支出

        年初预算为0万元,支出决算为20.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排扶贫项目经费,而在年度执行过程中因此项工作的开展而发生相应的扶贫开支。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度财政拨款基本支出558.44万元,其中:人员经费505.44万元,占基本支出的90.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等;公用经费53万元,占基本支出的9.49%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、会议费、培训费等等。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为40万元,支出决算为15.24万元,完成预算的38.1%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是我单位载因公出国境费用支出。

        公务接待费支出预算为40万元,支出决算为15.24万元,完成预算的38.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待及陪餐制度,规范财务纪律,杜绝不必要的浪费。与上年相比减少6.53万元,减少(增长)30.00%,减少(增长)的主要原因是严格执行公务接待及陪餐制度,规范财务纪律,杜绝不必要的浪费。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费及运行维护费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是我单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15.24万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        2、公务接待费支出决算为15.24万元,全年共接待来访团组25个、来宾5700人次,主要是接待省、市卫健工作督导检查组工作25批次,总人数159人次,接待各县级卫健工作来人交流学习及其他单位来人查询查函等600人次,接待各乡镇政府、卫生院等来人来访等工作人员5100人次等发生的接待支出。较2018年公务接待减少6.53万元,同比减少42.85%

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

         2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

        九、关于2019年度预算绩效情况说明

        本部门预算绩效管理完成情况:完成了公共卫生服务项目基本要求:适龄人群国家免疫规划疫苗接种率90%以上、报告结核病患者管理率90以上、65岁以上老年人健康管理率67%以上、中医药健康管理服务目标人覆盖率45%以上的目标;完成了基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%的目标。

        十、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出1134.47万元,比年初预算数增加500.19万元,增长78.86%。主要原因是:年度内加大对卫生健康工作的投入力度。

        (二)一般性支出情况。2019年本部门开支会议费11.35万元,用于召开卫健系统工作会议,人数2000人次,内容为卫健系统党员大会、卫健系统卫生工作和计划生育工作布置会议、卫健系统脱贫攻坚工作会议等;开支培训费0.92万元,用于开展赴上级主管部门参加培训会务费及往返培训差旅费,人数13人次。节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

        (三)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额98万元,其中:政府采购货物支出98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        (四)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

        第五部分 附件

        2019年度部门整体支出绩效评价报告

        部门(单位)名称:   bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐卫生健康局              

        预  算  编  码:   302                   

        评  价  方  式:部门(单位)绩效自评

        评  价  机  构:部门(单位)评价组

        报  告  日  期:     年   月   日

        一、部门(单位)基本概况

        联系人 杨夕珍 联络电话 0745-2542865

        人员编制 51 实有人数 49

        职能职责概述 (一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章,组织实施全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

        (二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

        (三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

        (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

        (五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查等16项职责。

        年度主要工作内容 以卫生计生职能整合为切入点,加快基层资源整合工作,提升卫生和计生公共服务能力。继续推行诚信计生工作,完善计划生育利益导向措施,实现我市卫生计生事业全面、协调、可持续发展。1、抓好党建扶贫综治维稳工作。压紧压实“两个责任”,落实健康扶贫综合保障措施。抓实安全生产,严打非法行医,依法依规做实信访前置摸排工作。2、加强基层医卫人才队伍建设。强化基层在岗医生培训、定向培养、学历提升,多渠道培养全科医生。建立灵活用人机制,创新管理制度,制定与医共体相适应的晋升制度。对取得中级以上职称的给予人才引进奖励。3、加强基层医卫服务能力建设。组建医疗共同体、开展对口支援、推进医师多点执业和家庭医生签约服务,使优质医疗资源有序有效下沉。建立完善“强市、扶乡、稳村”的医疗联合服务机制。4、加强县级公立医院临床专科建设。重点加强常见病、多发病相关专业,以及传染病、精神病、急诊急救、妇产科、儿科、中医、康复等临床专科建设,提升医院综合服务能力。5、加强公共卫生服务能力建设。做好疾病防控、妇幼健康工作,积极应对人口老龄化,促进医养结合事业健康发展。6、加强计划生育责任管理工作。全面督查,重点排查性别比严重偏高的乡镇,及时上报“两非”有效线索。

        年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩  严格标准,党建扶贫工作全面落实;迎难而上,医卫体改工作全力推进;规范管理,医疗服务水平明显提高;脚踏实地,公共卫生服务逐步优化;保先进位,计划生育工作稳步开展;踏石有印,其他重点工作抓铁留痕。

        二、部门(单位)收支情况

        年度收入情况(万元)

        机构名称 收入合计 其中:

        上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入

        局机关及二级机构汇总

        1、局机关 9406.49 9406.49

        2、二级机构

        3、二级机构

        部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

        机构名称 支出合计 其中: 结   余

        基本支出 其中: 项目支出

        人员支出 公用支出

        局机关及二级机构汇总 9406.49 1134.47 804.92 329.55 8272.02

        1、局机关 9406.49 1134.47 804.92 329.55 8272.02

        2、二级机构

        3、二级机构

        机构名称 三公经费 其中:

        合 计 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费

        局机关及二级机构汇总 15.24 15.24

        1、局机关 15.24 15.24

        2、二级机构

        3、二级机构

        机构名称 固定资产 其中: 其  他

        合 计 在用固定资产 出租固定资产

        局机关及二级机构汇总 1051.24 1051.24

        1、局机关 1051.24 1051.24

        2、二级机构

        3、二级机构

        三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

        整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成

        1、健康扶贫政策有效落实;

        2、全科、儿科、妇产科等紧缺专业能力建设得到加强,县级医院综合能力不断提高,乡镇卫生院规范化建设和卫生室标准化建设全面完成,疾病防控和卫生应急工作得到加强;

        3、出生人口性别比和出生缺陷发生率持续降低。

        已完成

        绩效自评综合得分 95

        评价等次 优秀

        四、评价人员

        姓 名 职务/职称 单 位 签 字

        杨军 局长、党组书记 市卫健局

        卢建文 副局长、党组副书记 市卫健局

        杨夕珍 财务股长 市卫健局

        杨远才 办公室主任 市卫健局

        评价组组长(签字):                                    年   月   日

        部门(单位)意见:

        部门(单位)负责人(签字):                                   年  月  日

        填报人(签名):杨夕珍 联系电话:0745-2542865

        一、部门(单位)概况

        (一)部门(单位)基本情况:单位编制数51人,实有人数49人;退休干部职工86人。共设10个内设机构:办公室(宣传股)、规划财务股(信息化股)、人事和科技教育股(离退休人员管理服务股)、法规和行政审批服务股、综合监督股疾控和妇幼健康股(卫生应急办)、基层卫生股、医政医管股(药政股)、爱卫办(对外称市爱国卫生运动委员会办公室)、人口监测与家庭发展股;13个二级机构。

        (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

        1、整体支出规模

        2019年度部门整体支出9406.49万元。其中:基本支出1134.47万元(人员支出804.92万元、公用支出329.55万元),项目支出8272.02万元。

        2、使用方向和主要内容、涉及范围

        2019年度基本支出1134.47万元,主要用于人员支出804.92万元,其中:基本工资265.67万元、津贴补贴98.53万元、奖金167.21万元、机关事业单位养老保险63.42万元、医疗保险缴费82.81万元、其他社会保障缴费5.77万元、住房公积金50.57万元、其他工资福利支出15.68万元,对个人和家庭补助支出55.25万元;公用支出329.55万元,其中:办公费51.69万元、印刷费36.49万元、手续费水电及邮电费5.37万元、差旅费51.87万元、维护及劳务费4.52万元、会议费11.35万元、培训费0.92万元、公务接待15.24万元、工会经费47.96万元、福利费10.42万元、其他交通费用32.34万元、其他公用支出35.19万元。项目支出8272.02万元,其中:医疗卫生类项目支出6041.25万元、计划生育类项目支出2230.77万元。

        二、部门(单位)整体支出管理、使用及组织实施情况

        1、基本支出

        2019年基本支出1134.47万元主要用于为了保障卫生计生工作行政运行在职人员工资、计划生育机构事务、以及其他政府办公厅(室)相关机构事务支出。

        2、项目支出

        2019年度总计安排专项项目资金8272.02万元,总计投入8272.02万元,实际使用8272.02万元。其中:医疗卫生类项目支出6041.25万元、计划生育类项目支出2230.77万元。(城镇独生子女父母奖励经费529.07万元、计划生育利益导向奖励金1701.7万元[其中用于10987位农村部分计划生育家庭奖励扶助对象,发放资金1054.72万元;855位计划生育家庭特别扶助对象(含手术并发症对象129人),发放资金603.49万元;1431位独生子女保健费,发放资金16.46万元。

        为做到计划生育专项资金专款专用,资金用到实处,市卫生和计划生育局财务部门协同市财政局每年做好年度利益导向专项资金的预决算工作,并建立利益导向财政专户管理,确保利益导向经费及时足额到位。同时市卫计局连同市财政局协助市企业社保局、市居民社保局按月打卡发放城镇独生子女父母奖励金529.07万元;监督委托发放机构市邮政银行及市财政一卡通发放将计划生育家庭奖励扶助资金、计划生育家庭特别扶助资金、计划生育手术并发症资金计1701.7万元按年度一次性及时划转到个人账户;通过财政一卡通发放独生子女父母保健费16.46万元,确保了利益导向资金及时、足额、直接发放到人,并对资金使用全过程进行了严格的监督管理,杜绝了挪用、截留现象的发生。

        三、部门(单位)整体支出绩效情况

        2019年度单位整体支出绩效自评综合得分95分,评价等级为优秀。

        1、科教兴医步伐加快。自中国中西医结合学会“基层医生面对面”培训项目在我市启动,市内就诊率大幅提高。

           2、公共卫生服务初见成效。

        3、自实行计划生育利益导向项目以来,至2019年底我市约有5000余人享受城镇独生子女父母奖励金政策,10987人享受农村奖励扶助政策,855人享受特扶政策,1431人享受独生子女保健费政策。从群众的反映和绩效评估来看,实施计划生育利益导向项目制度,进一步完善计划生育利益导向机制,有力地促进了卫计工作的新发展和社会主义新农村建设,取得了比较明显的良好社会绩效。

        4、计划生育工作扎实推进。

        一年来,我单位健康扶贫政策有效落实;全科、儿科、妇产科等紧缺专业能力建设得到加强,县级医院综合能力不断提高,乡镇卫生院规范化建设和卫生室标准化建设全面完成,疾病防控和卫生应急工作得到加强;出生人口性别比和出生缺陷发生率持续降低。

        四、存在主要问题及改进措施和建议

        (一)存在问题:

        1、存在部门与其他部门之间在工作上协调配合不到位;

        2、部门预算控制工作还需进一步提高;

        3、单位制订有各项管理制度,但制度在执行过程中存在一定的偏差,还有待加强。

        (二)整改措施和建议:

        1、加强部门股室工作沟通,协调好各项工作职能,力保工作不脱节、不推诿;

        2、做好年初部门预算工作,力争使当年工作全部纳入预算,做足预算金额数,尽量减少年度追加项目;

        3、制定和完善单位各项管理制度,力争使各项工作做到有章可循、有度可查,坚持厉行节约,加强财务监管力度,杜绝不合理及铺张浪费现象发生。

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