发布时间:2019-02-11 09:54 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐商务局
目 录
第一部分部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分部门预算单位构成
第三部分部门收支概况
一、收入概况
二、支出概况
第四部分公共财政预算拨款支出预算
一、基本支出
二、项目支出
第五部分其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费
三、政府采购情况
四、国有资产占用使用情况
五、绩效目标设置情况
第六部分名词解释
第七部分公开表格(30张)
一、部门基本概况
(一)主要职能: 根据《中共bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐委bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(洪发[2015]5号)和《中共bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐委bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府机构设置的通知》(洪发[2015]6号)文件精神,设立bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐商务和粮食局(加挂bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐经济技术协作办公室牌子),为市人民政府工作部门,机构代码006728991,办公地址为湖南省bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇雪峰大道。牵头负责全市招商活动和经济技术协作活动;负责全市对外贸易和对外经济技术合作工作;监测分析商品市场运行和供求状况,调查分析商品价格信息和行业发展状况,进行预测预警和信息引导;拟定全市健全、规范市场体系和流通秩序的管理办法,牵头全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作,组织开展专项整治;承担粮食监测预警和应急有关工作;负责全市粮食仓储、地方储备粮、设施维修、粮食收购及粮食调运的计划编制;协调中央和省级储备粮食的购销关系;负责组织全市军粮供应工作。
(二)机构设置:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐商务和粮食局内设8个股室和1个执法大队,分别为办公室、财务股、人事教育股、招商协作股(加挂对外经贸股职能)、市场管理股、电子商务股、国有资产管理股、粮食行业管理股、商务和粮食综合行政执法大队。全局编制数共32名,其中:行政编制13名、事业编制16名、工勤编制3名,实有人数44人(含6名提前退休人员),离退休人员55人。
二、部门预算单位构成
2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。该预算为本级预算,不含下属独立核算单位预算。收入主要为公共预算财政拨款;支出包括保障局机关基本运行的经费和电子商务、招商引资专项经费。
(一)收入预算,2019年年初预算数481.46万元,其中,一般公共预算拨款481.46万元。总体收入较去年减少22.61万元,减少的原因主要是:1、专项工作经费压缩20%,减少12万元;2、人员退休减少16.61万元。
(二)支出预算,2019年年初预算数481.46万元,其中:一般公共服务481.46万元,其中工资福利支出395.46万元,一般商品和服务支出38万元,按项目管理的商品和服务支出48万元(招商引资工作领导小组办公室专项工作经费28万元,电子商务专项工作经费20万元)。总体收入较去年减少22.61万元,减少的原因主要是:1、专项工作经费压缩20%,减少12万元;2、人员退休减少16.61万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入481.46万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为433.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出395.46万元,一般商品服务支出38万元。
(二)项目支出:2019年年初预算数为48万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要项目是:招商引资工作领导小组办公室专项工作经费28万元,电子商务专项工作经费20万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款38万元,与2018年相比减少2万元,主要原因是2名人员退休自然核减。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为13.3万元,其中,公务接待费13.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。 2019年“三公”经费预算较2018年减少7.7万,我局公务接待费减少5%,即公务接待费减少0.7万元,公务用车已全部移交公车平台,故该项费用自然核减。
3、政府采购情况
政府采购预算金额为16万元,其中公用经费计划采购3万元,主要为办公购买文具、复印纸、计算机设备及耗材;专项经费计划采购13万元,主要为印刷资料、计算机设备购买。
4、国有资产占有使用情况
2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
5、绩效目标设置情况
2019年财政预算项目绩效目标全覆盖,编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款481.46万元,政府性基金拨款0万元,项目2个。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。