发布时间:2021-06-10 11:24 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐商务局
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)国有资产占用使用情况
(六)一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 年部门预算公开表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职责
牵头负责全市招商活动和经济技术协作活动;负责全市对外贸易和对外经济技术合作工作;监测分析商品市场运行和供求状况,调查分析商品价格信息和行业发展状况,进行预测预警和信息引导;拟定全市健全、规范市场体系和流通秩序的管理办法,牵头全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作,组织开展专项整治。
(二)机构设置
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐商务局作为部门预算单位,内设机构有:办公室、人事教育股、招商协作股(加挂对外经贸股职能)、市场管理股、电子商务股、财务股等。
二、部门预算单位构成
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐商务局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐商务局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
(一)收入预算:2021年年初预算数570.63万元,其中,一般公共预算拨款570.63万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加212.57万元,主要原因是bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐市场服务中心人员体制改革,增加购买服务专项资金。
(二)支出预算:2021年年初预算数570.63万元,其中,主要是一般公共服务支出499.75万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业支出38.23万元,卫生健康支出 13.54万元,资源勘探工业信息等支出0万元,住房保障支出19.11万元。支出较去年增加212.57万元,主要原因是bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐市场服务中心人员体制改革,增加购买服务专项资金。
⠼/span>四、一般公共预算财政拨款支出情况
⠂ ⠼/span>2021年本部门一般公共预算拨款支出为570.63万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为289.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资103.86万元、津贴补贴64.07万元、办公费2万元、公务接待费11.3715万元、水电费0.7285万元、工会经费11.31万元、其他商品和服务支出3.39万元等。
(二)项目支出:2021年年初预算数为281万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:招商引资支出50万元,主要用于对外招商、引进项目等方面;市场服务中心体制改革人员经费支出231万元,主要用于市场服务中心人员工资的发放等方面。
五、政府性基金支出
2021年本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款28.8万元,比2020年预算数增加5.6万元,上升0.19%,主要原因是相关工作量增加。
(二)“三公”经费
2021年本部门安排“三公”经费预算数为11.3715万元,其中,公务接待费11.3715万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.5985万元,下降5%,主要原因是厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。
(三)政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出570.63万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出50万元,其中招商引资专项经费50万元,全部实行项目支出绩效目标管理,市场服务中心购买服务231万元,全部用于发放人员工资。
(五) 国有资产占用使用情况
1、截至2020年12月底,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
2、2021年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(六)一般性支出情况
1、2021年本部门会议费预算0万元。
2、2021年本部门培训费预算0万元。
3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表(见附件)