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        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局2018年度部门决算公开

        发布时间:2019-08-23 00:58 信息来源:水利局

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        第一部分  bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局单位概况 
        一、部门职责
        二、机构设置
        第二部分  bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局2018年度部门决算表 
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        第三部分  bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局2018年度部门决算情况说明 
        一、收入支出决算总体情况说明
        二、收入决算情况说明
        三、支出决算情况说明
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 
        八、政府性基金预算收入支出决算情况
        九、关于2018年度预算绩效情况说明

        十、其他重要事项

        第四部分 名称解释

        第一部分bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局单位概况

        一、部门职责bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局系bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政全额拨款的行政单位,其主要职责是:贯彻执行有关法律法规,研究拟定全市水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施;统一管理水资源,组织拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;按照国家和省关于资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源利用、开发保护规划;组织、指导水政监察和水行政执法,协调并仲裁部门间和跨乡(镇)间的水事纠纷,查处重大水事违法案件;负责全市水利建设与管理等工作及市委、市人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置及决算单位构成

            (一)内设机构设置。

              bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局内设机构包括:办公室、行政审批股、水利电力股、建设管理中心,河长办、防汛办、财务股、河道管理站。

            (二)决算单位构成。

              bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局本级

              第二部分洪江水利局2018年度部门决算表

              附件见后

              第三部分bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局2018年度部门决算情况说明

              一、收入支出决算总体情况说明

              本年总收入7722.71万元,较去年总收入5853.6万元上涨了1869.11万元,增长率为31.93%,项目收入6820.66万元,较去年5039.1万元上涨了1781.56万元,增长率为35.36%;全年总支出7722.71万元,较去年5853.6万元上涨了1869.11万元,增长率为31.93%,项目支出6820.66万元,较去年5039.1万元上涨了1781.56万元,增长率为35.36%,主要是今年水利建设项目扶贫项目资金增加。

              二、收入决算情况说明:

              本年总收入7722.71万元,全部为财政拨款收入,其中项目收入6820.66万元,占比88.32%,基本收入902.05万元,占比11.68%。

              三、支出决算情况说明:

              按资金来源分类,本年总支出7722.71万元,财政拨款7722.71万元,占本年支出100%;按支出性质分类:项目支出6820.66万元,占比88.32%,基本支出902.05万元,占本年支出11.68%;按支出经济分类:工资福利支出686.73万元,占本年支出8.89%;商品和服务支出178.87万元,占本年支出2.32%,对个人和家庭的支出36.45万元;占本年支出0.47%,项目支出6820.66万元,占本年支出88.32%。

              四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本年财政拨款总收入7722.71万元,较去年总收入5853.6万元上涨了1869.11万元,增长率为31.93%,项目收入6820.66万元,较去年5039.1万元上涨了1781.56万元,增长率为35.36%;全年总支出7722.71万元,较去年5853.6万元上涨了1869.11万元,增长率为31.93%,项目支出6820.66万元,较去年5039.1万元上涨了1781.56万元,增长率为35.36%,主要是今年水利建设项目扶贫项目资金增加。

              五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           (一)财政拨款支出决算总体情况。

             财政拨款本年支出7722.71万元,占本年总支出的100%,较去年5853.6万元上涨了1869.11万元,增长率为31.93%,项目支出6820.66万元,较去年5039.1万元上涨了1781.56万元,增长率为35.36%,主要是今年水利建设项目扶贫项目资金增加。

           (二)财政拨款支出决算结构情况。

             本年财政拨款支出7722.71万元,其中项目支出6820.66万元,占比88.32%,基本支出902.05万元,占本年支出11.68%。

           (三)财政拨款支出决算具体情况。

             财政拨款支出7722.71万元,较预算1066万元上涨6656.71万元,增长率为624%,主要是项目资金6820.66万元比预算208万元增加了6612.66万元,上涨率为3179%。人员支出723.18万元较预算683.3万元,增加39.88万元,主要是人员工资增加,相应的保险缴费都增加。公用支出178.87万元较预算174.65万元增加4.22万元,主要是工程项目增加,租车费增加。项目资金6820.66万元较预算208万元增加了6612.66万元,主要是农村基础设施建设资金4293.9万元,生产发展资金741万元,水利工程建设资金1577.76万元,都是中央和省级资金,不在本级预算中,属追加资金。

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

              2018年基本支出902.05万元,其中人员经费723.18万元,占比80.2%,公用经费178.87万元,占比19.8%。

              七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

           (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

              2018年,“三公”经费年初预算安排55.5万元,年末实际支出32.49万元,下降了41.48%;其中车辆运行及维护费年初预算安排29.5万元,本年实际支出26.28万元,下降了10.9%,招待费年初预算安排26万元,实际支出6.21万元,下降了76%。2018年,“三公”经费实际支出32.49万元,比上年45.2万元下降了28.13%;其中车辆运行费26.28万元比上年实际支出29.09万元下降了9.6%,招待费6.21万元比上年16.1万元下降了61.5%,主要是严格按照中央八项规定控制公务接待,减少公务接待开支。因公出国费用预决算均无。

           (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

              2018年三公经费总支出32.49万元,由车辆运行及维护费26.28万元和招待费6.21万元构成,无因公出国(境)费支出;没有购置公务用车,原有执法执勤车2台;全年招待费6.21万元,接待415批次,共1550人次,人均支出40.05元,没有超标准公务接待。

              八、政府性基金预算收入支出决算情况

              2018年水利局无政府性基金收支

              九、关于2018年度预算绩效情况说明

              水价改革项目建设实施项目面积1万亩;高效节水项目建设面积5100亩产量;中小流域治理项目1个;山塘维修项目实施32口;农村安全饮水项目建设解决2.72万人的饮水安全问题;巡河132次,编制市管河道“一河一策”实施方案6个,编制沅水河道采砂规划1个,规范取水,减少了非法排污,水质得到根本好转,水域岸线得到有效保护。

              十、其他重要事项

           (一)机关运行经费支出情况。

             本部门2018年度机关运行经费支出178.87万元,比年初预算数174.65万元增加4.22万元,增长2.4%主要原因是建设项目增加,车辆不够用,租车费增加.本年度机关运行经费包括办公费20.71万元,公务接待费6.21万元,公车运行维护费26.28万元,水费0.42万元,差旅费28.59万元,维修费5.36万元,会议费2.47万元,培训费0.64万元,劳务费8.1万元,印刷费8.73万元,邮电费1.04万元,公务人员公务交通补贴及单位租车费18.51万元,还有电费、工会经费、其他商品和服务支出等

           (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额35.58万元,其中:政府采购货物支出25.02万元、政府采购服务支出10.56万元。授予中小企业合同金额13.6万元,其中:授予小微企业合同金额7.3万元,占政府采购支出金额的20.5%。

           (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,都是执法执勤车,单价100万元以上专用设备1套。

           第四部分名词解释

            1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

           2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        2018年决算公开表(终)