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        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程招标投标服务中心2020年度部门决算公开说明

        发布时间:2021-09-24 16:29 信息来源:住房和城乡建设局

        目录

        第一部分XX单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

        第一部分 

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐住房和城乡建设局单位概况

        一、 部门职责

        (1)负责拟定房屋建筑和市政工程项目招标投标管理的规章制度并监督执行。

        (2)指导、监督全市建设工程招标投标活动。

        (3)承办市人民政府及住建局交办的其他事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)机构设置情况

        2020年度部门决算公开范围为市本级。本单位独立编制机构1个,独立核算机构1个。

        单位编制人数6人,实有人数5人。其中在职人员5人。

        (二)决算单位构成。

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程招标投标管理中心决算汇总公开单位包括:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐招标投标服务中心本级。

        第二部分

        部门决算表

        收入支出决算总表
        公开01表
        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程招标投标服务中心 金额单位:万元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次 1 栏次 2
        一、一般公共预算财政拨款收入 1 92.90 一、一般公共服务支出 32 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
        三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
        四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
        五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
        六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
        七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
        八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 7.23
        9 九、卫生健康支出 40 2.62
        10 十、节能环保支出 41 0.00
        11 十一、城乡社区支出 42 48.39
        12 十二、农林水支出 43 0.00
        13 十三、交通运输支出 44 0.00
        14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
        15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
        16 十六、金融支出 47 0.00
        17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
        18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
        19 十九、住房保障支出 50 5.38
        20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
        21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
        22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
        23 二十三、其他支出 54 0.00
        24 二十四、债务还本支出 55 0.00
        25 二十五、债务付息支出 56 0.00
        26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
        本年收入合计 27 92.90 本年支出合计 58 63.62
        使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
        年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 29.28
        30 61
        总计 31 92.90 总计 62 92.90
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
        收入决算表
        公开02表
        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程招标投标服务中心 金额单位:万元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 7.23 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 7.23 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.82 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 卫生健康支出 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事业单位医疗 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102 事业单位医疗 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 77.66 77.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城乡社区管理事务 77.66 77.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 77.66 77.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201 住房公积金 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        支出决算表
        公开03表
        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程招标投标服务中心 金额单位:万元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 63.62 63.62 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 7.23 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 7.23 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.82 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 卫生健康支出 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事业单位医疗 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102 事业单位医疗 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 48.39 48.39 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城乡社区管理事务 48.39 48.39 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 48.39 48.39 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201 住房公积金 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        财政拨款收入支出决算总表
        公开04表
        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程招标投标服务中心 金额单位:万元
                 
        项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
        栏次 1 栏次 2 3 4 5
        一、一般公共预算财政拨款 1 92.90 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
        三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
        4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
        5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
        6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
        7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
        8 八、社会保障和就业支出 40 7.23 7.23 0.00 0.00
        9 九、卫生健康支出 41 2.62 2.62 0.00 0.00
        10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
        11 十一、城乡社区支出 43 48.39 48.39 0.00 0.00
        12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
        13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
        14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
        15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
        16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
        17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
        18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
        19 十九、住房保障支出 51 5.38 5.38 0.00 0.00
        20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
        21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
        22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
        23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
        24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
        25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
        26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
        本年收入合计 27 92.90 本年支出合计 59 63.62 63.62 0.00 0.00
        年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 29.28 29.28 0.00 0.00
        一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
        政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
        国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
        总计 32 92.90 总计 64 92.90 92.90 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程招标投标服务中心 金额单位:万元
        项目 本年支出
        功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3
        合计 63.62 63.62 0.00
        208 社会保障和就业支出 7.23 7.23 0.00
        20805 行政事业单位养老支出 7.23 7.23 0.00
        2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.82 4.82 0.00
        2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.41 2.41 0.00
        210 卫生健康支出 2.62 2.62 0.00
        21011 行政事业单位医疗 2.62 2.62 0.00
        2101102 事业单位医疗 2.62 2.62 0.00
        212 城乡社区支出 48.39 48.39 0.00
        21201 城乡社区管理事务 48.39 48.39 0.00
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 48.39 48.39 0.00
        221 住房保障支出 5.38 5.38 0.00
        22102 住房改革支出 5.38 5.38 0.00
        2210201 住房公积金 5.38 5.38 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程招标投标服务中心 金额单位:万元
        人员经费 公用经费
        科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
        301 工资福利支出 60.39 302 商品和服务支出 3.23 307 债务利息及费用支出 0.00
        30101 基本工资 18.26 30201 办公费 0.23 30701 国内债务付息 0.00
        30102 津贴补贴 11.19 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
        30103 奖金 14.95 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
        30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.03 31001 房屋建筑物购建 0.00
        30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
        30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.82 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
        30109 职业年金缴费 2.41 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
        30110 职工基本医疗保险缴费 2.62 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
        30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
        30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.81 31008 物资储备 0.00
        30113 住房公积金 5.38 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
        30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.20 31010 安置补助 0.00
        30199 其他工资福利支出 0.76 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
        303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
        30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
        30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
        30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
        30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
        30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
        30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
        30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
        30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.07 39907 国家赔偿费用支出 0.00
        30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
        30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00
        30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00
        30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
        30299 其他商品和服务支出 0.90
        人员经费合计 60.39 公用经费合计 3.23
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        公开07表
        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程招标投标服务中心 金额单位:万元
        预算数 决算数
        合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
        小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开08表
        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程招标投标服务中心 金额单位:万元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
        国有资本经营预算财政拨款支出决算表
        公开09表
        部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程招标投标服务中心 金额单位:万元
        项目 本年支出
        功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3
        合计
        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

        第三部分

        2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计92.9万元。与上年相比,增加29.35万元,增长46%,主要是因为上年度财政拨款收入还未拨款到位导致本年度拨款收入增加。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计92.9万元,其中:财政拨款收入92.9万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计63.62万元,其中:基本支出63.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收入总计92.9万元,与上年相比,增加29.35万元,增长46%,主要是因为上年度财政拨款收入还未拨款到位导致本年度拨款收入增加。2020年度财政拨款支出总计63.62万元,与上年相比,增加17.78万元,增长38%,主要是因为上年度财政拨款收入还未拨款到位导致很多支出在本年度开支。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出63.62万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加17.78万元,增长38%,主要是因为上年度财政拨款收入还未拨款到位导致很多支出在本年度开支。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出63.62万元,主要用于以下方面:城乡社区支出48.39万元,占76.06%;社会保障和就业(类)支出7.23万元,占11.36%;卫生和健康(类)支出2.62万元,占4.12%;住房和保障(类)支出5.38万元,占8.46%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为66.35万元,支出决算数为63.62万元,完成年初预算的95.88%,其中:

        1、一般公共服务(类)城乡社区支出(款)建设市场管理与监督(项)。

        年初预算为63.55万元,支出决算为63.62万元,完成年初预算的95.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底还有一些未付的款项。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出63.62万元,其中:人员经费60.39万元,占基本支出的94.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费3.23万元,占基本支出的5.08%,主要包括办公费、差旅费、咨询费、手续费等。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

           本单位无政府性基金收支情况。

        九、关于机关运行经费支出说明

        本部门2020年度机关运行经费支出3.23万元,比年初预算数减少1.77万元,降低35.4%。主要原因是:单位节约日常经费开支内容及金额。

        十、一般性支出情况

        2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

        十一、关于政府采购支出说明

        本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        本单位已经按照市财政局的要求对2020年的工作进行了预算绩效评价。通过自我评价、自我分析,发现本单位虽然在2020年度整体支出绩效能够评为“良好”但仍然存在一些不足的地方。在以后的工作中将不断改善争取更上一个台阶。

        第四部分

        名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

        第五部分

        附件

        2020年度部门整体支出绩效评价报告