发布时间:2018-08-16 00:57 信息来源:
第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐司法局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐司法局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。
2、会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况;指导司法行政系统的外事工作。
3、指导支持全市社区戒毒(康复)工作。
4、制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实
施,指导全市普法依法治理工作和法治创建工作;参与社会治安综合治理工作。
5、负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。
6、指导管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。
7、指导管理全市公共法律服务工作。
8、监督管理全市法律援助工作。
9、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。
10、指导管理全市司法行政系统计划财务及服装、车辆等物资装备。
11、指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政
治工作;指导管理全市司法行政系统的教育培训和警务工作。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
2017年度部门决算公开范围包括市本级局,以及下设6个内设股室,7个二级机构,20个派出机构。本单位独立编制机数8个,独立核算机构数7个。单位编制人数54人,实有在职人数48人,离退休人员17人。
第二部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐司法局2017年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017本年收入624.91万元,比2016年决算数增加65.39万元,增长9%,2017本年支出624.91万元,比2016年决算数增加65.39万元,增长9%。
二、2017年度收入决算情况说明
2017本年收入624.91万元,公共财政拨款624.91万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017本年支出624.91万元,主要为公共安全支出543.1万元,占总支出86%、社会保障和就业支出81.81万元,占总支出14%,主要用于保障司法工作正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017本年财政拨款收入624.91万元,比2016年决算数增加65.39万元,增长9%,2017本年财政拨款支出624.91万元,比2016年决算数增加65.39万元,增长9%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017本年一般公共预算财政拨款支出624.91万元,比2016年决算数增加65.39万元,增长9%。比年初预算增加了292.21万元。
2017本年一般公共预算财政拨款支出624.91万元,
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017本年一般公共预算财政拨款基本支出624.91万元,其中人员经费334.6万元,占支出的53%,公用经费242.83万元,占支出的38.8%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费支出合计14.13万元,比公开的2017年部门预算数减少7.67万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国(境)费0万元。2017年无此项开支。
2、公务用车购置及运行费9.54万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。比预算减少1.81万元,降低18.9%,主要是:减少不必要的公务用车,节约公车运行支出。
3、公务接待费4.54万元。主要用于迎接省司法厅和市司法局关于规范化司法所、普法宣传、社区矫正等方面检查及周边县市来考察学习的接待活动,累计接待100批次、接待总人数420人。与2017年预算减少5.86万元,降低33%,主要是:减少不必要的学习交流接待,节约公务接待开支。
八、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出373.9万元,比2016 年增加145 万元,增长63%。
(二)政府采购支出情况。2017年政府采购预算总额 30万元,其中,政府采购货物30万元;政府采购工程预算30万元;政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,其中一般执法执勤用车3辆。
(四)预算绩效情况的说明。为进一步规范和加强预算管理,提升预算编制的科学性、精细化水平,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)、《bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府办公室关于推进预算绩效管理的实施意见》(洪政发[2014]15号)的要求,本单位积极稳妥推进预算绩效管理工作。
2017年,通过开展预算绩效管理工作,通过对预算的预期产出、预期效果、社会公共或服务对象满意度、预期产出所需要的成本资源等分析,不断强化了预算收支管理,有效提高预算执行水平,使部门预算指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配。(绩效自评报告已上交市财政绩效评价股)。
第四部分 名称解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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