发布时间:2019-08-22 20:36 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐司法局
目 录
第一部分单位概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、机构设置及决算单位构成
第二部分bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐司法局2018年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、支出决算情况说明支出结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
(二)一般性支出情况
(三)政府采购支出情况。
(四)国有资产占用情况
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。
2、会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况;指导司法行政系统的外事工作。
3、指导支持全市社区戒毒(康复)工作。
4、制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实
施,指导全市普法依法治理工作和法治创建工作;参与社会治安综合治理工作。
5、负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。
6、指导管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。
7、指导管理全市公共法律服务工作。
8、监督管理全市法律援助工作。
9、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。
10、指导管理全市司法行政系统计划财务及服装、车辆等物资装备。
11、指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政
治工作;指导管理全市司法行政系统的教育培训和警务工作。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
2018年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐司法局下设6个内设股室,7个二级机构,20个派出机构。本单位独立编制机数8个,独立核算机构数1个。单位编制人数72人,实有人数72人,其中离退休人员17人,在职人员55人。
(二)决算单位构成
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐司法局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐司法局本级。
第二部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐司法局2018年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018本年收入737.65万元,比年初预算数增加366.9万元,增长率为98.9%,比2017年决算数增加112.74万元,2018本年支出737.65万元,比年初预算数增加366.9万元,增长率为98.9%,比2017年决算数增加112.74万元。
二、2018年度收入决算情况说明
2018本年收入737.65万元,公共财政拨款737.65万元,其中项目收入为38万元,占比5.1%,基本收入为699.65万元,占比为94.9%。
三、支出决算情况说明支出结构
按照资金来源:2018本年支出737.65万元,财政拨款737.65万元,占本年支出100%,按支出经济分类:主要为公共安全支出614.19万元,占总支出83%、社会保障和就业支出35.66万元,占总支出5%,主要用于保障司法工作正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出。农林水支出52万元,占总支出7%,主要用于扶贫产业及相关开展。住房保障支出35.8万元,占总支出5%,主要用于住房公积金等支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018本年财政拨款收入737.65万元,比2017年决算数增加112.74万元,增长18%,2018本年财政拨款支出737.65万元,比2017年决算数增加112.74万元,增长18%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018本年财政拨款支出737.65万元,占本年支出100%,比2017年决算数增加112.74万元,增长18%,比年初预算增加了371.9万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018本年一般公共预算财政拨款支出737.65万元,项目支出为38万元,占比5.1%,基本支出为699.65万元,占比为94.9%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018本年一般公共预算财政拨款支出737.65万元。较预算增长366.9万元,增长率为98.9%,其中人员经费增加233.79万元,日常公用经费增加171.1万元。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018本年一般公共预算财政拨款基本支出699.65万元,其中:人员经费471.05万元,占支出的64%,公用经费228.6万元,占支出的36%。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费年初预算17.7万元,决算支出合计12.54万元,比预算数减少5.16万元,减少29.15%;其中:公务接待费预算数11.25万元,决算9.54万元,减少1.71万元,减少15.2%;公务用车运行费预算6.45万元,决算3万元,减少3.45万元,减少53.48%;决算数少于预算数主要原因是:1、减少不必要的公务用车,节约公车运行支出;2、本部门严格执行中央八项规定,减少不必要的学习交流接待,节约公务接待开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务用车购置及运行费9.54万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。比预算减少1.71万元,降低18%,主要是:减少不必要的公务用车,节约公车运行支出。
3、公务接待费3万元。主要用于迎接省司法厅和市司法局关于规范化司法所、普法宣传、社区矫正等方面检查及周边县市来考察学习的接待活动,累计接待100批次、接待总人数300人。与2018年预算减少3.45万元,降低53%,主要是:减少不必要的学习交流接待,节约公务接待开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位政府性基金收支为0。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
全市20个乡镇公共法律服务站和218个村(社区)公共法律服务点运行优化,实现了市、乡(镇)、村(社区)三级公共法律服务平台全覆盖。积极对接省厅“互联网+公共法律服务平台”02O平台,“7732148”公共法律服务热线建设和“如法网”的管理应用有效规范,首问负责制推行顺利,确保了法律服务“实时在线”。“法润三湘”公共法律服务志愿者组织进一步健全,组织开展了法律服务志愿者宣传活动2次。大力开展法律援助系列宣传和服务活动,组织市人武部等9个部门和各乡镇法律援助工作站共同举办法律援助宣传周活动。今年来,全市共受理并批准承办各类法律援助案件145件,解答法律咨询2000余人次。3、法律服务工作不断优化。今年来,全市共办理公证事项310件,办理司法鉴定25起。4、执法监督工作扎实有效。不定期深入法院各庭室开展法律服务执业监督,严防乱收费、收费不办事等现象的出现。今年来,由于监督管理到位,我局未出现法律服务行业举报投诉案件。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出228.6万元,比2017年减少14.23万元,增长5.86%,主要原因是:1、减少不必要的公务用车,节约公车运行支出;2、本部门严格执行中央八项规定,减少不必要的学习交流接待,节约公务接待开支。
(二)一般性支出情况
1、2018年本部门开支会议费4.84万元,拟召开5次会议,预计参会人数220人。
2、开支培训费0万元,拟召开0次培训,预计培训人数220人。
(三)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。
(四)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名称解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件