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        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐公安局2019年部门预算说明

        发布时间:2019-02-15 11:09 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐公安局

        目 录

        第一部分  bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐公安局概况

        一、主要职能

        二、机构设置

        第二部分 部门预算单位构成

        第三部分 部门收支概况

        一、收支编报

        二、预算平衡情况

        第四部分 一般公共预算拨款支出预算

        一、预算基本支出说明

        二、预算项目支出说明

        第五部分 政府性基金预算支出

        第六部分 其他重要事项的情况说明

        一、机关运行经费

        二、三公经费预算

        第七部分 名词解释

        第八部分 公开表格

        第一部分  部门基本概况

        (一)主要职能

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐公安局的主要职能有:贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,提出政策建议,组织实施全市公安工作;参与维护国内安全和社会稳定;依法实施公安侦查工作;依法实施治安行政管理;依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关管理工作;依法实施消防行政管理,依据预案、规定组织或参与全市应急抢险救援工作;依法实施对公共信息网络的安全监察工作;负责依法承担的执行刑罚工作;负责全市公安科技和装备建设;依法管理全市公安队伍;承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

        (二)机构设置

          根据上述职责,我局设7个内设机构(中心、室、大队、所)和9个派出机构。一、指挥中心,整合市公安局原指挥、情报、科信、警保等机构职责,设立指挥中心。二、侦查中心,整合市公安局刑侦、禁毒、经侦、有组织犯罪侦查、网安、网技、情报机构职责。三、防控中心,整合市公安局治安、国保、巡特警、人口与出入境、反恐、基层基础等机构职责。四、队伍管理中心,整合市公安局政工室、审计、督察等机构职能。五、执法监管中心,整合市公安局法制、信访等机构职能。六、监所管理体中心,整合市公安局监所管理大队、看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等机构职能。七、交通管理中心,整合市公安局交通警察大队等机构职能。我局按照行政区划,设置安江派出所、黔城派出所、岔头派出所、大崇派出所、雪峰派出所、塘湾派出所、沙湾派出所、托口派出所、岩垅派出所共9个派出所。我局共有行政编制225人,事业编制12人。我局现有在职民警237人,提前退休民警20人,退休民警87人,协辅警267人。

        第二部分 部门预算单位构成

        纳入 2019 年部门预算编制范围为本级部门预算。

        第三部分 部门收支概况

        2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐公安局归口管理、面向全市分配的监管场所羁押人员伙食费用、监管场所水电费、公安城乡电子租赁费用及维护费用、协辅警保障经费、巡特警装备经费、禁毒专项工作经费、反恐奖励基金、托口库区信访维稳工作经费、人民警察法定工作日之外加班补贴等专项经费。

        (一)、收入预算,2019年年初预算数4437.26万元,其中,一般公共预算拨款3737.26万元,财政专户拨款700万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营收入0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,收入较去年减少140.22万元,是因为去年有上级财政补助。

        (二)、支出预算,2019年年初预算数4437.26万元,公共安全基本支出4437.26万元.其中,人员支出:3104.06万元,公用经费支出803万元,项目支出75.2万元,上缴政府统筹支出455万元支出较去年减少140.22万元。

        第四部分  一般公共预算拨款支出预算

        2019年一般公共预算拨款支出4437.26万元,包括:基本支出3907.06万元, 项目支出75.2万元, 上缴政府统筹支出455万元。具体安排情况如下 :  

        (一)、基本支出:3907.06万元支出情况如下:2019年年初预算数为3907.06万元,是指为保障单位机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出,其中包括3104.06万元人员支出拨款和803万元公用支出。其中:人员支出3104.06万元包括:基本工资990.30万元,津贴补贴1270.69万元,机关事业单位基本养老保险386.41万元,职业年金155.48万元,职工基本医疗保险缴费148.73万元,其他社会保障缴费40.9万元,住房公积金111.55万元,公用支出803万元,包括:办公费59.8万元,印刷费50万元,水费5万元,电费20万元,邮电费10万元,物业管理费20万元,差旅费154万元,维修(护)费20万元,租赁费3万元,会议费1万元,培训费10万元,公务接待费86.6万元,专用材料费93万元,被装购置费15万元,劳务费25万元,物业委托费0.6万元,工会经费50万元,公务用车运行维护费150万元,其他商品和服务支出(包括公安特费开支)30万元。

        (二)、项目支出:2019年年初预算数为75.2万元.包括:扶贫工作经费10万元,社区及派出所危房改造经费6万元,托口库区维稳工作经费8万元,禁毒工作经费30万元,国安工作经费5万元, 征兵工作经费5万元,“三实信息”采集工作经费11.2万元。

        (三)、上级政府统筹支出455万元。

        第五部分 政府性基金预算支出

        本部门无政府性基金安排的支出。

        第六部分 其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费

        2019年年初预算数803万元,其中:公共安全803万元。办公费59.8万元,印刷费50万元,水费5万元,电费20万元,邮电费10万元,物业管理费20万元,差旅费154万元,维修(护)费20万元,租赁费3万元,会议费1万元,培训费10万元,公务接待费86.6万元,专用材料费93万元,被装购置费15万元,劳务费25万元,物业委托费0.6万元,工会经费50万元,公务用车运行维护费150万元,其他商品和服务支出(包括公安特费开支)30万元。比 2018年预算增加27万元,上升3%。变化的原因是人员增加。

        2、“三公”经费预算

        2019年“三公”经费预算数为236.6万元,

        (1)公务接待费 86.6万元,全年共接待来访团组150个、来宾880人次,主要是公务活动发生的接待支出。

        (2)公务用车购置费0 万元。

        (3)公务用车运行费150万元,公务用车运行费150万元。

        (4)因公出国(境)费 0  万元。 2019年“三公”经费预算较2018年减少58.28万元.

        3.政府采购情况 。

        2019年公安部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

        4.国有资产占有使用情况 。

        本局共有车辆36辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车32 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、单位价值50 万元以上通用设备6台(套),单价100 万元以上专用设备8(套)。

        5.绩效目标设置情况 。

        在全市开展集中打击犯罪黑恶势力,在全市开展黄赌毒整。按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出4437.26万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目14个,涉及项目支出645.06万元,其中:公安城乡电子租赁及电费,维护费用226.2万元,bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐看守所医疗专业化工作经费60.38万元,公安人口与出入境业务租用设备14万元,监管场所羁押人员伙食费用100.68万元,托口库区维稳工作经费8万元,巡特警装备经费50万元,监管场所水电费52.8万元,征兵工作经费5万元,社区工作经费6万元,禁毒工作经费30万元,国安工作经费5万元,扶贫工作经费10万元,反恐奖励经费15万元,公安人口与出入境业务办证自助设备62万元,全部实行项目支出绩效目标管理。专项行动,完成我局承担的怀化市绩效评估分解工作。

        第七部分、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。              

        2019预算公开表