发布时间:2020-10-13 15:48 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局
目录
第一部分bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局概况
一、 部门职责
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局是市人民政府主管全市教育工作的职能部门。主要是贯彻落实国家教育发展战略、教育方针和政策法规,规划组织指导教育政策和教育理论研究工作;制订全市教育发展总体规则并组织实施;推进全民素质教育,综合管理全市幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育及社会力量办学,组织全市教育体制改革和办学体制改革;归口管理使用本级各类教育经费;管理、考察、任免各级各类学校处室以上干部,负责全市教师的录用、管理、培训、考核、奖励;指导各类学校德育、体育、卫生、宣传、艺术教育、安全、国防教育,组织实施高考、成考、自考及各类会考工作,管理全市教育信息统计资料,负责教育督导工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局单位内设机构包括:行政机构由bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局和bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育研究室、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐电教仪器站、青少年活动中心等3个二级机构。
(二)决算单位构成。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局和bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育研究室、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐电教仪器站、青少年活动中心等3个二级机构;其中小学校有高级中学2所、完全中学2所、初级中学5所、九年一贯制学校21所、普通小学10所、公办幼儿园2所,教师进修学校、职业中专学校。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
52,715.65 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
234.36 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
1,694.08 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
55,088.64 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
678.91 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
234.36 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
55,323.00 |
本年支出合计 |
52 |
55,323.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
55,323.00 |
总计 |
56 |
55,323.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||
合计 |
55,323.00 |
52,950.01 |
0.00 |
1,694.08 |
0.00 |
0.00 |
678.91 |
|
||||||||||||||
205 |
教育支出 |
55,088.64 |
52,715.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
678.91 |
|
|||||||||||||
20501 |
教育管理事务 |
1,770.21 |
1,705.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2050101 |
行政运行 |
1,770.21 |
1,705.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
20502 |
普通教育 |
50,369.88 |
48,322.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
648.91 |
|
|||||||||||||
2050201 |
学前教育 |
2,361.01 |
2,000.52 |
0.00 |
250.30 |
0.00 |
0.00 |
110.19 |
|
|||||||||||||
2050202 |
小学教育 |
23,602.31 |
23,213.67 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
315.64 |
|
|||||||||||||
2050203 |
初中教育 |
15,948.76 |
15,702.16 |
0.00 |
82.54 |
0.00 |
0.00 |
164.06 |
|
|||||||||||||
2050204 |
高中教育 |
8,457.80 |
7,406.46 |
0.00 |
992.33 |
0.00 |
0.00 |
59.01 |
|
|||||||||||||
20503 |
职业教育 |
2,530.70 |
2,318.79 |
0.00 |
181.91 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|||||||||||||
2050304 |
职业高中教育 |
2,530.70 |
2,318.79 |
0.00 |
181.91 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
417.85 |
368.30 |
0.00 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2050801 |
教师进修 |
417.85 |
368.30 |
0.00 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
229 |
其他支出 |
234.36 |
234.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
234.36 |
234.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
234.36 |
234.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
wa项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
合计 |
55,323.00 |
49,578.69 |
5,744.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
205 |
教育支出 |
55,088.64 |
49,573.26 |
5,515.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20501 |
教育管理事务 |
1,770.21 |
1,770.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2050101 |
行政运行 |
1,770.21 |
1,770.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20502 |
普通教育 |
50,369.88 |
45,555.82 |
4,814.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2050201 |
学前教育 |
2,361.01 |
2,165.01 |
196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2050202 |
小学教育 |
23,602.31 |
21,527.66 |
2,074.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2050203 |
初中教育 |
15,948.76 |
13,601.15 |
2,347.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2050204 |
高中教育 |
8,457.80 |
8,262.00 |
195.800 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20503 |
职业教育 |
2,530.70 |
1,829.38 |
701.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2050304 |
职业高中教育 |
2,530.70 |
1,829.38 |
701.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20508 |
进修及培训 |
417.85 |
417.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2050801 |
教师进修 |
417.85 |
417.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
229 |
其他支出 |
234.36 |
5.43 |
228.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
234.36 |
5.43 |
228.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
234.36 |
5.43 |
228.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
52,715.65 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
234.36 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
52,715.65 |
52,715.65 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
21 |
234.36 |
|
234.36 |
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
52,950.01 |
本年支出合计 |
23 |
52,950.01 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
52,950.01 |
总计 |
28 |
52,950.01 |
52,715.65 |
234.36 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
52,715.65 |
47,200.28 |
5,515.38 |
||
205 |
教育支出 |
52,715.65 |
47,200.28 |
5,515.38 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,705.76 |
1,705.76 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
1,705.76 |
1,705.76 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
48,322.81 |
43,508.75 |
4,814.06 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,000.52 |
1,804.52 |
196.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
23,213.67 |
21,139.02 |
2,074.65 |
|
2050203 |
初中教育 |
15,702.16 |
13,354.55 |
2,347.61 |
|
2050204 |
高中教育 |
7,406.46 |
7,210.66 |
195.80 |
|
20503 |
职业教育 |
2,318.79 |
1,617.47 |
701.32 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
2,318.79 |
1,617.47 |
701.32 |
|
20508 |
进修及培训 |
368.30 |
368.30 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
368.30 |
368.30 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
公开06表 |
||||||||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
35,807.34 |
302 |
商品和服务支出 |
5,110.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
226.80 |
|
|||||||||
30101 |
基本工资 |
15,869.17 |
30201 |
办公费 |
951.89 |
30701 |
国内债务付息 |
226.80 |
|
|||||||||
30102 |
津贴补贴 |
2,706.98 |
30202 |
印刷费 |
14.80 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||
30103 |
奖金 |
1,373.93 |
30203 |
咨询费 |
15.62 |
310 |
资本性支出 |
1,892.28 |
|
|||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
1.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||||
30107 |
绩效工资 |
8,286.93 |
30205 |
水费 |
179.91 |
31002 |
办公设备购置 |
1,561.75 |
|
|||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,795.43 |
30206 |
电费 |
303.50 |
31003 |
专用设备购置 |
259.02 |
|
|||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
57.38 |
30207 |
邮电费 |
26.11 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,539.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
240.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
57.71 |
|
|||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
371.69 |
30211 |
差旅费 |
250.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||||||
30113 |
住房公积金 |
1,285.81 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||||||
30114 |
医疗费 |
14.21 |
30213 |
维修(护)费 |
748.91 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
502.56 |
30214 |
租赁费 |
9.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,166.74 |
30215 |
会议费 |
28.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
894.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
20.65 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||||||
30304 |
抚恤金 |
514.10 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||||||
30305 |
生活补助 |
1,087.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
13.80 |
|
|||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.99 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||||
30307 |
医疗费补助 |
14.34 |
30227 |
委托业务费 |
0.45 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||||||||
30308 |
助学金 |
1,993.82 |
30228 |
工会经费 |
586.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|||||||||
30309 |
奖励金 |
120.93 |
30229 |
福利费 |
22.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
436.20 |
30239 |
其他交通费用 |
8.87 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
771.23 |
|
|
|
|
|||||||||
人员经费合计 |
39,970.48 |
公用经费合计 |
7,229.80 |
|
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局 单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
19.18 |
|
|
|
|
19.18 |
12.25 |
|
|
|
|
12.25 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中预算数为“三公”经费全年预算数反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||
合计 |
0.00 |
234.36 |
234.36 |
5.43 |
228.93 |
0.00 |
|
||||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
234.36 |
234.36 |
5.43 |
228.93 |
0.00 |
|
|||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
234.36 |
234.36 |
5.43 |
228.93 |
0.00 |
|
|||||||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
234.36 |
234.36 |
5.43 |
228.93 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||||
|
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计55,323.00万元。与2018年相比增加2,510.8万元,增长4.75%,主要是因为增加了人员经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计55,323.00万元其中:财政拨款收入52,950.01万元,占95.71%;事业收入1,694.08万元,占3.06%;附属单位上缴收入678.91万元,占1.23%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计55,323.00万元其中:基本支出49,578.69万元,占89.62%;项目支出5,744.31万元,占10.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计52,950.01万元,与2018年相比增加2,333.22万元,增长4.61%,主要是因为增加了人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出52,950.01万元,占本年支出合计的95.71%;与2018年相比财政拨款支出增加2,333.22万元,增长4.61%,主要是因为增加了人员经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出52,950.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出52,715.65万元,占99.56%;其他支出234.36万元,占比0.44%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为52,950.01万元,支出决算数为52,950.01万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务2050101。
年初预算为1,705.76万元,支出决算为1,705.76万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务2050201。
年初预算为2,000.52万元,支出决算为2,000.52万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务2050202。
年初预算为23,213.67万元,支出决算为23,213.67万元,完成年初预算的100%.
4、一般公共服务2050203。
年初预算为10,702.16万元,支出决算为10,702.16万元,完成年初预算的100%.
5、一般公共服务2050204。
年初预算为7,406.46万元,支出决算为7,406.46万元,完成年初预算的100%.
6、一般公共服务2050304。
年初预算为2,318.79万元,支出决算为2,318.79万元,完成年初预算的100%.
7、一般公共服务2050801。
年初预算为368.30万元,支出决算为368.30万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出47,200.28万元,其中:人员经费39,970.48万元,占基本支出的84.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等;公用经费7,229.80万元,占基本支出的15.32%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.18万元,支出决算为12.25万元,完成预算的63.87%.其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为19.18万元,支出决算为12.25万元,完成预算的63.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是:落实中央八项规定和省的九项规定制度减少公务接待次数。与上年相比减少(增加)12.78万元,减少51.06%,减少的主要原因是:落实中央八项规定和省的九项规定制度减少公务接待次数。
本单位无公务用车购置费及运行维护费支出及因公出国(出境)支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算12.25万元,占100%,无公出国(境)费支出及公务用车购置费及运行维护费支出。其中:
公务接待费支出决算为12.25万元,全年共接待来访团组312个、来宾2643人次,主要是接待上级检查发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入234.36万元;年初结转和结余0万元;支出234.36万元,其中基本支出5.43万元,项目支出228.93万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年,在市委、市政府坚强领导和重视支持下,全市教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和教育大会精神,以“让每一个学生受到最适合的教育”为核心理念,坚持“公平、均衡、优质、创新、共享”的价值取向,全力推进教育扩容提质,办人民满意的教育。
(一)党建引领作用得到强化。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。将专项整治八类问题进行自查梳理,并对查找出的5个问题实行项目化推进、销号式管理,找准每个专项整治的切入点,明确责任主体、进度时限和工作措施,逐条逐项推进落实。二是把理论学习作为党建工作的首要政治任务。共开展中心组学习11次,干部集中学习8次,局机关上党课4次,到联系学校上党课60余次,组织主题教育专题闭卷测试3次。我局副科级及以上干部圆满完成了干教在线平台的培训学习。62名基层党组织书记参加了市委组织部安排的主题教育专题轮训。三是重视支部的“五化”创建工作。完成3个支部的提格申创工作;教育系统30名预备党员和26名入党积极分子于今年5月顺利培训结业。教育系统表彰先进基层党组织24个、优秀共产党员71名和优秀党务工作者44名。四是意识形态思想防线牢固。坚持把学校作为意识形态工作的主要阵地,开展丰富多彩的德育主题月和发展性德育活动;加大对QQ群、微信群、微博等社交软件和门户网站的管理。五是反腐倡廉高压态势持续增强。处置上级转办和自主接收群众举报件13件,已办结11件,对11名责任人立案审查,给予党纪政纪处分11人,在全市教育系统营造了不敢腐、不能腐、不想腐的高压态势。受理各类服务事项494件,办结率100%,赢得了服务对象的满意评价。
(二)教育布局调整取得实效。为促进教育资源的优质整合,实现教育资源的合理、有效利用,在广泛调研、深入研究的基础上,我市对教育资源布局进行了调整。一是高中教育资源高效利用。实施黔阳一中深度融合,总校长安排到位,黔阳一中西校区正式挂牌,真正实现“一校两区”统一管理。二是义务教育资源充分利用。实验中学不再向全市农村学校招生,主要承担安江城区学位需求主体责任;黔阳三中恢复初中招生,补充初中学位需求;黔城镇中学停止办学,与黔城镇中心小学整合。三是学前教育发展趋势向好。市幼儿园从安江整体搬迁至黔城并顺利开学,以优质教育服务辐射引领幼儿教育健康稳定发展;原市幼儿园划归安江一完小管理。
(三)大班额消除任务圆满完成。我市原有大班额75个,超额人数354人,主要集中在黔城完小(10个)、芙蓉小学(13个)、托口小学(7个)、安江一完小(10个)、安江二完小(19个)、实验中学(9个)、市六中(1个)、双溪小学(6个)。根据怀办发电﹝2019﹞6号文件要求“2019年消除大班额任务数67个”,9月份,我市通过优化教育布局、坚持划片招生、推进工程项目建设、投入使用新建教学楼等方式完成消除大班额67个的任务。
(四)高考、学考大步迈进可圈可点。今年,我市严格执行高考、学考各类规章制度,严格组考,规范操作,给考生提供了一个良好的应考环境,确保了高考、学考“零事故”,高考、学考成绩取得历史性突破。经统计,我市2019年高考一本录取166人,比去年多42人;二本以上录取446人,比去年多56人。全市理科最高分658分(并列全省398名),文科最高分616分(并列全省1340名)。学考合格率79.88%,比去年高3.72%。
(五)教师队伍优化平稳有序。一是教师待遇得到保障。9月10日,召开全市教育大会暨第35个教师节表彰大会,出台《bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府关于印发bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐尊师重教十条措施的通知》(洪政发〔2019〕4号),全市公立中小学校(包括幼儿园、职业中专)年度绩效考核纳入市本级绩效考核范围,形成由市教育局考核学校,学校考核教师的良好格局。4109名教师(含退休教师)参加免费体检,切实提高了教师的幸福感和获得感。慰问贫困教师3名,发放慰问金共3万元,为基层困难群众送去了温暖。二是教师管理规范有序。实施教师编制动态管理。解决农村边远教师不足问题,返聘退休教师44人,交流轮岗教师105人。持续加大教师培训力度,通过国培、省培、市培项目,采取“送教下乡”、网络研修培训等方式,培训教师3419人次。三是继续实施“候补制”。评审出达到晋级条件、但受指标限制而未能晋级的15名中青年骨干教师享受可晋升职级的待遇。强化师资队伍培养培训工作。四是教师补充公平公正。完成定向培养农村教师120人,补充教师131人,其中招聘71人、师范生分配33人、外县市调入4人、特岗招聘23人,有效解决了教师不足的矛盾,确保教育教学顺利进行。五是认真组织开展创优评先活动。评选出怀化市优秀教师6人,bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐优秀教师291人,发放奖金71.3万元,在广大教师中树立了典型,弘扬了人民教师敬业爱岗、无私奉献的精神。
(六)教育基础项目建设稳步推进。一是实施教育现代化推进工程,总投资为2260万元。托口小学综合楼、职中风雨操场主体完工;湾溪中心综合楼、铁山中心教学楼二层施工;江市中心教学楼四层施工;硖洲小学运动场、龙船塘中心综合楼完工;黔阳一中项目完成招投标,拆除旧房,开始建设。二是实施重点民生实事项目。7所乡村小规模学校中,黔城板桥新建教学楼完工,其余6所村小建设为维修改造项目,均于2019年暑假完成施工,并投入使用。5所乡镇寄宿制学校建设中,土溪中心学校综合楼、龙船塘中心学校综合楼完工;黔阳六中男女学生宿舍、食堂,托口中心小学教学综合楼主体完工;岩垅中心学校学生宿舍楼二层施工。40套教师周转宿舍(大崇中心学校教师周转宿舍)主体完工。2所农村公办幼儿园建设(黔城幼儿园、铁山中心幼儿园)主体完工。三是加快信息化建设。投入559万元,实现教学点网络宽带全覆盖。
(七)教育扶贫持续使力成效显着。农村义务教育阶段学生营养改善计划全覆盖,落实营养膳食补助资金2148万元,惠及学生26557人。完善贫困学生和薄弱学校帮扶体系,发放各类补助1429.955万元,惠及贫困学生(幼儿)31643人次,实现了教育资助全覆盖。按照脱贫不脱政策的原则,干部为扶贫点茅渡乡定坡村贫困户捐款15750元;帮助贫困户发展养殖产业,发放鸭苗1133多只、饲料3400斤,成为bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中小学生营养改善计划家禽供应基地。
(八)教育安全工作扎实开展。实现了“6个零”的可喜局面,即越级上访“零”,安全责任事故“零”,校车安全事故“零”,溺水事故“零”,治安、刑事案件“零”,消防安全事故“零”。一是安全生产常抓不懈。110报警、视频监控全部安装到位;召开安全工作会议8次;排查安全隐患4次,定期和不定期检查达26次;排查出安全隐患32个、整改32个;特别是在防溺水、防暴恐、防欺凌、防性侵、防宗教渗透等5防工作中,教育局竭尽全力,造势宣传,构建政府、学校、家长、社会共同防御体系。二是全面开展“扫黑除恶”专项斗争。组织干部学习“扫黑除恶”专项斗争知识4次,组织机关干部闭卷式知识考试3次,悬挂“扫黑除恶”专项斗争宣传横幅112幅,标语92条;设立专项宣传栏38个,印发宣传资料5000余份;开展“扫黑除恶”专项斗争应知应会知识演讲比赛;开展摸排行动14次,参与人员60余人次,摸排出涉黑、涉恶案件2起,调查核实1起、排除1起;开展“行业治乱”3次,治理行业乱象6起。三是做好维稳工作。化解学校纠纷26起;接待信访人员89人次,解决信访问题46起,信访办结5起,调处36起,办结和调处率达到96%;收集维稳线索39条,有价值的线索22条,有效化解群体集上访13起。四是加强校车管理。校车均安装视频监控设备,层层签订《校车安全管理责任书》,交警、安监等部门联合开展2次路面督查;对校车司机开展全员培训,bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐没有出现重大校车安全事故。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出7,229.80万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费28.82万元用于召开校长会议、教导主任会议、开学工作会议、教师节表彰教育大会、学籍管理等专干会议,参加会议人数812人次;开支培训费894.06万元,通过国培、省培、市培项目,采取“送教下乡”、网络研修培训等方式,培训教师3419人次。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额372.87万元,其中:政府采购货物支出82.51万元、政府采购工程支出289.30万元、政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日本单位共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0
辆、……、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
………