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        2020年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局部门决算说明

        发布时间:2021-09-30 15:37 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局

        2020年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局部门决算

        第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局部门概况

        1、部门职责

        2、机构设置

        第二部分 部门决算表

        1、部门收支决算总表

        2、部门收入决算表

        3、部门支出决算表

        4、财政拨款收支决算总表

        5、一般公共预算财政拨款支出决算表

        6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局年度部门决算情况说明

        1、收入支出决算总体情况说明

        2、收入决算情况说明

        3、支出决算情况说明

        4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        8、政府性基金预算收入支出决算情况

        9、预算绩效情况说明

        10、其他重要事项情况说明

        第四部分 名词解释

        第五部分 附件

        第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局部门概况

        一、部门职责

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局是市人民政府主管全市教育工作的职能部门。主要是贯彻落实国家教育发展战略、教育方针和政策法规,规划组织指导教育政策和教育理论研究工作;制订全市教育发展总体规则并组织实施;推进全民素质教育,综合管理全市幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育及社会力量办学,组织全市教育体制改革和办学体制改革;归口管理使用本级各类教育经费;管理、考察、任免各级各类学校处室以上干部,负责全市教师的录用、管理、培训、考核、奖励;指导各类学校德育、体育、卫生、宣传、艺术教育、安全、国防教育,组织实施高考、成考、自考及各类会考工作,管理全市教育信息统计资料,负责教育督导工作。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局单位内设机构包括:行政机构由bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育研究室、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐电教仪器站、青少年活动中心3个二级机构。

        (二)决算单位构成。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育研究室、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐电教仪器站、青少年活动中心3个二级机构;其中小学校有高级中学2所、完全中学2所、初级中学7所、九年一贯制学校19所、普通小学11所、公办幼儿园2所,教师进修学校、职业中专学校。

        第二部分 2020年部门决算表

        (报表附后)

        第三部分 2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计57860.99万元。与2019年相比增加2538万元,增长4.38%,主要是因为增加了人员经费。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计57860.99万元。其中:财政拨款收入55298.39万元,占95.57%;事业收入1694.87万元,占2.93%;附属单位上缴收入867.73万元,占1.5%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计57860.99万元其中:基本支出50462.75万元,占87.21%;项目支出73,98.24万元,占12.79%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计55298.39万元,与2019年相比增加2348.38万元,增长4.05%,主要是因为增加了人员经费。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出55298.39万元,占本年支出合计的95.57%;与2019年相比财政拨款支出增加2348.38万元,增长4.05%,主要是因为增加了人员经费。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出55669.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出55298.39万元,占99.33%;其他支出371.07万元,占比0.67%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为55669.46万元,支出决算数为55669.46万元,完成年初预算的100%,其中:

        1、一般公共服务2050101。

        年初预算为2090.3万元,支出决算为2090.3万元,完成年初预算的100%。

        2、一般公共服务2050201。

        年初预算为2415.67万元,支出决算为2415.67万元,完成年初预算的100%。

        3、一般公共服务2050202。

        年初预算为22685.26万元,支出决算为22685.26万元,完成年初预算的100%.

        4、一般公共服务2050203。

        年初预算为14110.32万元,支出决算为14110.32万元,完成年初预算的100%.

        5、一般公共服务2050204。

        年初预算为9821.87万元,支出决算为9821.87万元,完成年初预算的100%.

        6、一般公共服务2050302

        年初预算为3539.42万元,支出决算为3539.42万元,完成年初预算的100%.

        7、一般公共服务2050801。

        年初预算为285.1万元,支出决算为285.1万元,完成年初预算的100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出50462.76万元,其中:人员经费43751.18万元,占基本支出的86.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等;公用经费6711.58万元,占基本支出的13.30%,主要包括办公费1048.20万元、水费122.20万元、电费271.24万元、差旅费253.94万元、培训费301.76万元、维护费819.21万元、印刷费28.74万元、手续费0.81万元、邮电费20.32万元、物业管理费196.09万元、会议费15.14万元、租赁费30.17万元、公务接待费3.74万元、专用材料费13.59万元、劳务费69.66万元、工会经费985.78万元、福利费3.46万元、其他交通费用2.03万元、 其他商品和服务支出314.91万元、国内债务付息183.18万元、办公设备购置547.05万元、专用设备购置81.85万元、 信息网络及软件购置更新43.83万元、其他资本性支出47.01万元等。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为17.66万元,支出决算为3.74万元,完成预算的21.18%.其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务接待费支出预算为17.66万元,支出决算为3.74万元,完成预算的21.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:落实中央八项规定和省的九项规定制度减少公务接待次数。与上年相比减少8.51万元,减少69.47%,减少的主要原因是:落实中央八项规定和省的九项规定制度减少公务接待次数。本单位无公务用车购置费及运行维护费支出,因公出国(出境)0万元支出。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算3.74万元,占100%,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置费及运行维护费支出0万元。其中:公务接待费支出决算为3.74万元,全年共接待来访团组90个、来宾400人次,主要是接待上级检查发生的接待支出。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2020年度政府性基金预算财政拨款收入371.07万元;年初结转和结余0万元;支出371.07万元,项目支出371.07万元;年末结转和结余0万元。

        九、关于2020年度预算绩效情况说明

        2020年,在市委、市政府坚强领导和重视支持下,全市教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和教育大会精神,以“让每一个学生受到最适合的教育”为核心理念,坚持“公平、均衡、优质、创新、共享”的价值取向,全力推进教育扩容提质,办人民满意的教育。今年教育已投入5.78亿元,其中争取上级资金1.24亿元,教育资源得到优化,学校项目建设得到保障,办学条件得到改善。共投入资金6739万余元,完成塘湾水源、响溪等7所乡村小规模学校(幼儿园)改扩建,湾溪中心综合楼、铁山中心教学楼等7所乡镇寄宿制学校项目,213套教师周转宿舍和安江幼儿园、深渡中心学校幼儿园等7所农村公办实施项目幼儿园新建及改扩建。年度总投资800万元,完成教育现代化推进工程(包括托口小学综合楼2200m2,湾溪中心综合楼1620m2,铁山中心教学楼1200m2,江市中心教学楼2450m2、运动场6000m2,职业中专风雨操场2374m2)。黔阳一中学生宿舍楼主体完工,完成年度投资1000万元任务。职业中专实训楼基础施工,完成年度投资500万元任务。

        一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠工资现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

        二是效率性高,教育系统紧紧围绕“教育强市”战略,按照“党建引领、问题导向、夯基固本、争先创优”工作思路,一手抓质量,一手抓安全,教育品牌逐步形成,教育满意度逐步提升。被授予“全国义务教育发展基本均衡县(市、区)”“湖南省教育强县(市、区)”荣誉称号,被评为“2018年度湖南省校车安全管理工作优秀单位”“2019年全省中小学教师教育宣传工作先进单位”“2019年度湖南省中小学教师网络研修(工作坊研修)工作先进单位”“2019年度全省档案宣传工作先进单位2020年度怀化市教育教学工作先进集体”“2020年度怀化市美育工作先进集体”等。

        存在的主要问题(一)注重抓贯彻,忽视抓典型。对上级要求的各项工作,我们很重视,但思想停留在“完成”二字上,少有创新举措,忽视对典型的挖掘和推介(二)注重按时,忽视评估效果。对于各项工作任务,我们一般提前谋划,但对完成的效果以及影响力的评估,我们少有探究,联系实际、服务群众做的不够。

        改进措施和有关建议进一步规范财务管理,对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数,统筹安排,合理配置。在以后工作中,坚持做到合理安排预算资金,不断完善支出结构,优化资金使用率,进一步完善预算管理体制。

        十、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出6711.58万元,本部门2020年度机关运行经费支出6711.58万元,占基本支出的13.30%,主要包括办公费1048.20万元、水费122.20万元、电费271.24万元、差旅费253.94万元、培训费301.76万元、维护费819.21万元、印刷费28.74万元、手续费0.81万元、邮电费20.32万元、物业管理费196.09万元、会议费15.14万元、租赁费30.17万元、公务接待费3.74万元、专用材料费13.59万元、劳务费69.66万元、工会经费985.78万元、福利费3.46万元、其他交通费用2.03万元、 其他商品和服务支出314.91万元、国内债务付息183.18万元、办公设备购置547.05万元、专用设备购置81.85万元、 信息网络及软件购置更新43.83万元、其他资本性支出47.01万元等。

        (二)一般性支出情况。2020年本部门开支会议费15.14万元用于召开校长会议、教导主任会议、开学工作会议、教师节表彰教育大会、学籍管理等专干会议,参加会议人数812人次;开支培训费301.76万元,通过国培、省培、市培项目,采取“送教下乡”、网络研修培训等方式,培训教师3419人次。

        (三)政府采购支出情况。政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)本部门2020年度政府采购支出总额371.07万元,其中:政府采购货物支出82.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.56万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        (四)国有资产占用情况。截至202012月31日本单位共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

        第四部分 名词解释

        一、机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        二、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        第五部分 附件

        相关附件