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        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐科技局2022年部门预算说明(新)

        发布时间:2022-05-10 16:12 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐科学技术局

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐科学技术局

        2022年部门预算编制说明

        一、部门基本情况

        (一)单位职能职责

        1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

        2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。

        3、牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理本级科技财政计划(专项、基金等)并监督实施。

        4、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调本级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

        5、编制本级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

        6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

        7、牵头本级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

        8、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

        9、负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技安全与保密工作。

        10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

        11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

        12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

        13、负责怀化市科学技术奖的推荐申报工作。

        14、完成市委、市政府交办的其他任务。

        15、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的本级科技管理平台,减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

        (二)机构设

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐科技局根据单位主要职责设立3个内设机构,即办公室、业务股(行政审批服务股)、科技人才管理股。下设2个二级机构,即bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐科技兴市领导小组办公室、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐科技情报信息研究所。

        二、部门预算单位构成

            我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

        三、部门收支总体情况

            (一)收入预算:2022年初预算数173.96万元;其中经费拨款173.96万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,财政专户管理的非税收入0.00万元;上级财政补助收入0.00万元,其中一般公共预算补助0.00万元,政府性基金补助0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;上年结转0.00万元。收入较去年预算增加4.05万元,其中经费拨款增加4.05万元,原因为人员异动减少了基本支出拨款,但同时增加了20万元项目经费预算

            (二)支出预算:2022年年初预算数173.96万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出136.73万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出20.44万元,社会保险基金支出  万元,卫生健康支出6.96万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出0.00万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出9.83万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少4.05万元,其中基本支出减少15.95万元,项目支出增加20万元。原因为人员异动减少了基本支出拨款,但同时增加了20万元项目经费预算

        四、一般公共预算拨款支出预算

            2022年一般公共预算拨款收入173.96万元,具体安排情况如下:

            (一)基本支出:2022年年初预算数为153.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经0万元。

            (二)项目支出:2022年年初预算数为20.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

        五、政府性基金预算支出说明

            2022年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐科技局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        六、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费

            2022年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款21.00万元,比2021年预算减少1.5万元,下降6.7 %,原因为2022年人员异动较2021年减少了1人,财政公用经费按人均1.5万元/人安排预算。

            (二)“三公”经费预算

            2022年“三公”经费预算数为1.62万元,其中,公务接待费1.62万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元,与上年持平。

            (三)一般性支出预算

        2022年我单位一般性支出预算30.62万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

            (四)政府采购情况

            2022年本单位政府采购货物类预算0.00万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

            (五)国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

        (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为173.96万元,其中,基本支出153.96万元,项目支出20万元。

        七、名词解释

        (一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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