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        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐经信局2018年部门预算编制说明

        发布时间:2018-05-03 15:02 信息来源:市工业和信息化局

        一、部门基本概况
        (一)主要职能
        1、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门作好全市维护企业稳定工作。
        2、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息;统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
        3、拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合;推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化;推进全市工业园区的建设与发展。
        4、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新;推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产规模和方向(含利用外资和境外投资)。
        5、负责中小企业和非公有制经济发展的客观指导,制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作,负责管理市中小企业信用担保公司,指导中小企业的法律顾问工作。
        6、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用;负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。
        7、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;促进企业内部物流社会化;负责全市工业招商引资工作。
        8、统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网络的规划和建设,促进网络资源共享。
        9、拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导、监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。
        10、负责推动软件业和信息服务业的发展;协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。
        11、统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责管理无线电监测、检测、干扰查处;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
        12、负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移产业化工作;落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策;承担全市军工关键设备设施的监督管理。
        13、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。
        14、指导、协调全市工业化、信息化领域的对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。
        15、负责全市电力行政执法工作;监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况;负责宣传贯彻执行《电力法》等法律、法规和规章。
        16、拟定电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行为规范,实施行业管理;负责包装和室内装饰行业管理;归口管理市煤炭行业管理办公室;负责协调或管理市内国有工业、信息化企业及非公有制工业企业。
        17、承办市人民政府交办的其他事项。
        (二)机构设置情况
        2018年度部门预算包括市本级局,以及下设的市无线电管理委员会办公室、市信息产业化管理办公室、市集体工业企业服务站、市新型墙体材料和散装水泥管理办公室、市电力执法大队。本单位独立编制机数6个,独立核算机构数1个。单位编制人数32人,实有人数27人,其中离退休人员54人、在职人员27人。
        二、部门预算单位构成
        纳入2018年部门预算编制范围的包含单位本级及二级机构的部门预算。
        三、部门收支概况
        2018年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括本局归口管理、面向全市分配的安全生产、党组织活动、电力执法、农网改造、小康建设工作考核、新型工业化工作、信访维稳工作、中小企业服务等专项经费。
        (一)收入预算:2018年年初预算数349.38万元,其中,一般公共预算拨款349.38万元,政府性基金拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元。收入较去年增加109.45万元,增加的原因是人员的增加与专项工作经费的增加。
        (二)支出预算,2018年年初预算数349.38万元,其中:一般公共服务349.38万元,公共安全0万元,教育0万元,文化体育与传媒0万元,社会保障和就业69.05万元,医疗卫生与计划生育0万元,农林水0万元,住房保障0万元,其他支出40.4万元。支出较去年增加109.45万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。
        四、一般公共预算拨款支出预算
        2018年一般公共预算拨款收入349.38万元,具体安排情况如下:
        (一)基本支出:2018年年初预算数为292.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
        (二)项目支出:2018年年初预算数为57万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
        五、其他重要事项的情况说明
        1、机关运行经费
        2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款27.4万元,比 2017年预算减少1.6万元,下降5%。减少的原因为人员的减少。
        2、“三公”经费预算
        2018年“三公”经费预算数为15万元,其中,公务接待费   15万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费  0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。 2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元,减少的原因由于公车改革,公务用车运行费减少。
        3、政府采购情况
        2018年政府采购预算总额 4万元,其中,政府采购货物预算4万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
        4、国有资产占有使用情况
        2018年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
        5、绩效目标设置情况
        2018年财政预算项目绩效目标全覆盖,编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款349.38万元,政府性基金拨款0万元,项目10个。

        六、名词解释
        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        附件:经信局2018年部门预算公开表