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        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐经信局2019年部门预算编制说明

        发布时间:2019-02-11 11:21 信息来源:市经济和信息化局

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐经信局2019年部门预算编制说明

        第一部分 部门概况

        一、部门职能

        二、机构设置

        第二部分 部门预算单位构成

        第三部分 部门收支概况

        一、收入概况

        二、支出概况

        第四部分 公共财政预算拨款支出预算

        一、基本支出

        二、项目支出

        第五部分 政府性基金预算支出

        部分 其他重要事项的情况说明

        一、机关运行经费

        二、三公经费

        三、政府采购情况

        四、国有资产占用使用情况

        五、绩效目标设置情况

        部分 名词解释

        部分 公开表格

            

        第一部分 部门概况

           (一)、部门职能:

        1、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门作好全市维护企业稳定工作。

        2、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息;统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

        3、拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合;推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化;推进全市工业园区的建设与发展。

        4、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新;推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产规模和方向(含利用外资和境外投资)。

        5、负责中小企业和非公有制经济发展的客观指导,制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作,负责管理市中小企业信用担保公司,指导中小企业的法律顾问工作。

        6、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用;负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

        7、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;促进企业内部物流社会化;负责全市工业招商引资工作。

        8、统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网络的规划和建设,促进网络资源共享。

        9、拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导、监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。

        10、负责推动软件业和信息服务业的发展;协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。

        11、统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责管理无线电监测、检测、干扰查处;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

        12、负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移产业化工作;落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策;承担全市军工关键设备设施的监督管理。

        13、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

        14、指导、协调全市工业化、信息化领域的对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

        15、负责全市电力行政执法工作;监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况;负责宣传贯彻执行《电力法》等法律、法规和规章。

        16、拟定电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行为规范,实施行业管理;负责包装和室内装饰行业管理;归口管理市煤炭行业管理办公室;负责协调或管理市内国有工业、信息化企业及非公有制工业企业。

        17、承办市人民政府交办的其他事项。

           (二)、机构设置:

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐经济和信息化局内设机构包括bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐经济和信息化局市本级局,以及下设的市无线电管理委员会办公室、市信息产业化管理办公室、市集体工业企业服务站、市新型墙体材料和散装水泥管理办公室、市电力执法大队。

        第二部分部门预算单位构成

        纳入2019年部门预算编制范围包括:人员经费支出,一般商品服务支出、专项商品服务支出。

        第三部分部门收支概况

        2019年预算编报范围包括中心的收入、支出及专项经费安排情况,收入包括公共预算财政拨款、政府性基金拨款和上级补助收入等;支出既包括保障局基本运行的经费,也包括本局归口管理、面向全市分配的安全生产、党组织活动、电力执法、农网改造、小康建设工作考核、新型工业化工作、信访维稳工作、中小企业服务、信息化建设管理工作、企业污染防治工作、新进规模企业奖励、国防动员工作等专项经费。

        1、收入预算:2019年年初预算数296.97万元,其中:一般公共预算拨款241.37万元,政府性基金拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元。2018年收入349.38万元,收入较去年减少52.41万元,原因是减少了人员工资福利的支出。

        2、支出预算:2019年年初预算数296.97万元,其中:一般公共服务支出241.37万元,公共安全0万元,教育0万元,文化体育与传媒0万元,社会保障和就业64.94万元,医疗卫生与计划生育0万元,农林水0万元,住房保障0万元,其他支出4.6万元。支出较去年减少52.41万元,主要是减少了与收入减少部分相对应的支出。

        第四部分公共财政预算拨款支出预算

        2019年一般公共预算拨款收入296.97万元,其中,一般公共服务支出296.97万元,占100%;具体安排如下:

        1、基本支出:2019年年初预算数为241.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        2、项目支出:2019年年初预算数为55.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

        第五部分政府性基金预算支出

        2019年本部门无政府性基金支出。

        部分其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款241.37万元2018年一般公共预算拨款264.98万元,较去年减少23.61万元,降低9%。减少的原因为工资福利支出的减少。

        2三公经费预算2019三公经费预算数为14.5万元,其中,公务接待费14.5万元,公务用车购置运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)0万元。2019年“三公”经费2018年减少0.5万元。减少的原因是车改减少了公车费用。

        3、政府采购情况2019年政府采购预算总额 5.5万元,其中,政府采购货物预算5.5万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

        4国有资产占用使用情况截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        5绩效目标设置情况按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出296.97万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目10个,涉及项目支出55.6万元,其中工作经费55.6万元,专项经费0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

        第七部分名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        部分 公开表格

        相关附件