发布时间:2022-05-10 10:30 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐工业和信息化局
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2022年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
1、拟订并组织实施工业、信息化和全市盐业发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好维护全市工业企业稳定工作。
2、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息;统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
3、拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合;推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化;推进全市工业园区的建设与发展。
4、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新;推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产规模和方向(含利用外资和境外投资)。
5、负责中小企业和非公有制经济发展的客观指导,制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作,负责管理市中小企业信用担保公司,指导中小企业的法律顾问工作。
6、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用;负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。
7、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;促进企业内部物流社会化;负责全市工业招商引资工作。
8、统筹推进经济和社会领域信息化工作;协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网络的规划和建设,促进网络资源共享。
9、拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导、监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。
10、负责推动软件业和信息服务业的发展;协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。
11、统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责管理无线电监测、检测、干扰查处;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
12、负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移产业化工作;落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策;承担全市军工关键设备设施的监督管理。
13、承担全市民用爆炸物品的安全生产许可等监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。
14、指导、协调全市工业化、信息化领域的对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。
15、负责全市电力行政执法工作;监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况;负责宣传贯彻执行《电力法》等法律、法规和规章。
16、拟定电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行为规范,实施行业管理;负责包装和室内装饰装修行业管理;负责协调或管理市内国有工业、信息化企业及非公有制工业企业。
17、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐工业和信息化局2022年预算包括局本级,以及下设的市无线电服务中心、市信息产业化服务中心、市中小企业服务中心、市新型墙体材料和散装水泥事务中心、市工业和信息化综合执法大队。因此,纳入2022年部门预算编制范围包括bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐工业和信息化局部门本级局,以及下设的市无线电服务中心、市信息产业化服务中心、市中小企业服务中心、市新型墙体材料和散装水泥事务中心、市工业和信息化综合执法大队。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年初预算数293.32万元;其中经费拨款293.32万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,财政专户管理的非税收入0.00万元;上级财政补助收入0.00万元,其中一般公共预算补助0.00万元,政府性基金补助0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;上年结转0.00万元。收入较去年预算减少17.01万元,其中经费拨款减少17.01万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数293.32万元,其中:一般公共服务支出39万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出14.05万元,社会保险基金支出万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出0.00万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出221.49万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出18.78万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少17.01万元,其中基本支出减少17.01万元,项目支出减少0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入293.32万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为293.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2022年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款39万元,比2021年预算减少1.5万元,下降3.7%。
(二)“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出预算
2022年我单位一般性支出预算39万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2022年本单位政府采购货物类预算0.00万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。
(五)国有资产占用使用情况说明
截至2021年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为293.32万元,其中,基本支出293.32万元,项目支出0万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。