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        2021年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中药材产业发展中心部门决算公开

        发布时间:2022-08-25 14:52 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政局

        目录

        第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中药材产业发展中心单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况说明

        十一、政府采购支出说明

        十二、国有资产占用情况说明

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

        第一部分

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中药材产业发展中心概况

        一、 部门职责

        bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中药材产业发展中心为bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府办公室所属副科级公益一类事业单位。主要职责是:(一)为全市中药材产业发展规划、方案的编制提供服务保障;(二)宣传中药材产业发展有关法律、法规和政策,开展全市中药材产业发展政策调研,为市委、市政府决策提供参考;(三)组织开展中药材生产技术培训、宣传和推广;为中药材产业标准化基地建设提供技术支持和服务保障; (四)组织开展中药材产业展示展洽活动;为开展对外技术交流和合作提供服务保障;配合开展中药材产业项目招商引资工作;(五)负责积极培育中药材产业龙头企业和经济合作组织;指导生产主体进行产品开发;开展与中药材种植、加工、流通、科研等全产业链有关的事务性工作;(六)指导中药材产业协会开展工作;跟踪市场信息,为建立中药材生产导航和预警机制提供服务保障;(七)组织开展中药材品牌建设,为加强对外宣传,开展市场营销,整体打造产业品牌提供服务保障;(八)承担市人民政府办公室交办的其他工作。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中药材产业发展中心为政府办二级机构,是财政补助的事业单位,下设综合室、产业发展室。

        (二)决算单位构成。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中药材产业发展中心2021年部门决算汇总公开单位构成为bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中药材产业发展中心单位本级。

        第二部分

        部门决算表

        见附件

        第三部分

        2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年实际总收入116.49万,与2020年相比,减少216.34万元,下降65%;2021年实际总支出337.14万,与2020年相比,增加271.29万元,增长412%。主要由于2020年应发中药材产业奖补资金242万元于2021年初进行发放。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计116.49万元,其中:财政拨款收入116.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。本年支出合计337.14万元,其中:基本支出95万元,占28.17%;项目支出242.14万元,占71.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        2021年总支出337.14万元。按支出性质分类:基本支出95万元,占本年支出28.17%,其中:人员经费43.18万元,占基本支出的45.45%;公用经费51.82万元,占基本支出的54.55%;项目支出242.14万元,占71.82%,为中药材扶持资金产业奖补支出;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            2021年总收入比2020年减少216.34万元,总支出比2020年增加271.29万元;主要是由于2020年应发中药材产业奖补资金242万元于2021年初进行发放。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出337.14万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加271.29万元,增长411%,主要是因为2020年应发中药材产业奖补资金242万元于2021年初进行发放。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出337.14万元,主要用于以下方面:社会和保障就业(类)支出5.98万元,占1.77%;资源勘探工业信息(类)支出260.33万元,占77.22%;农林水(类)支出62.69万元,占18.59%;住房和保障(类)支出8.14万元,占2.42%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为47.11万元,支出决算数为337.14万元,完成年初预算的615%,其中:

        1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

        年初预算为6.67万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按实际测算缴纳。

        2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

        年初预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的100%。

        3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

        年初预算为2.47万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的329%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化,按实际测算缴纳。

        4、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

        年初预算为37.97万元,支出决算为62.69万元,完成年初预算的165%,决算数大于年初预算数的主要原因是为了开展中药材产业工作的需要。

        5、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)中药材扶持资金支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为260.33万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是为了开展中药材产业相关工作的需要。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出95万元,其中:人员经费43.18万元,占基本支出的45.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费51.82万元,占基本支出的54.55%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.27万元,完成预算的63.5%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,持平的主要原因是本单位无此项开支。

        公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.27万元,完成预算的63.5%,与上年相比减少0.59万元,减少31.72%,决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约、制止奢侈浪费行为。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,持平的主要原因是本单位无此项开支。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.27万元,占63.5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        2、公务接待费支出决算为1.27万元,全年共接待来访团组32个、来宾246人次,主要是开展中药材工作发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,中药材产业发展中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

             2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。  2020年度本单位无政府性基金收支。

        九、机关运行经费支出说明

        本部门2021年度机关运行经费支出51.82万元,比年上年决算数增加5.51万元,增长11.89%。主要原因是:为开展中药材产业相关工作的需要增加机关运行经费。

        十、一般性支出情况说明

        2021年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费2.13万元,用于开展中药材种植培训,人数32人,内容为黄精中药材种植技术培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

        十一、政府采购支出说明

        本部门2021年度政府采购支出总额34.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

        十二、国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        (1)绩效管理评价工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金242.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

        组织对中药材扶持资金产业奖补项目等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出242.14万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看发放2019年度中药材种植奖补资金242.14万元,对奖补资金有效管理,保障资金的合理性、安全性,提高中药材种植积极性、提高产量。

        组织对中药材产业发展中心等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出337.13万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各项工作根据年初制定的工作方案按步骤到年底完成目标,新增中药材种植面积1万亩,成活率达90%,提高中药材种植技术技能培训提高产量,增产增收;中药材产业工作开展所需经费开支每个环节都严格按照资金管理程序使用资金,并落实中药材发展规划,指导中药材种植技术培训,扩大种植面积,形成产业链条拓宽销售渠道,增加产值。

        (2)部门评价项目绩效评价结果。

        部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

        第四部分

        名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

        第五部分


        附件1:2021年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中药材产业发展中心部门决算公开表

        附件2:2021年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中药材产业发展中心整体支出绩效评价报告